借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入

老師你好,我們收客戶的支票,我做應(yīng)收票據(jù),但銀行收取的利息怎么做分錄呢??
客戶欠我們一筆貨款50萬,我們按照8%的利率貼息給客戶,這筆利息已經(jīng)用銀行轉(zhuǎn)給客戶了,怎么做分錄呢?
典當(dāng)行用的是會計制度,客戶把奧迪車抵押到我公司,,我給他開當(dāng)票,這個會計分錄如何做?
典當(dāng)行用的是會計制度,客戶把奧迪車抵押到我公司,我給他開當(dāng)票,這個會計分錄如何做?
老師,我們是做典當(dāng)行的,客戶拿車來抵押我們收到客戶銀行利息怎么做分錄
一般納稅人能給個體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計征房產(chǎn)稅,請問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計算對么?租金基數(shù)是6萬元對么
請問一下走出口退稅報關(guān),是不是申請退稅在36個月前申請就可以了?有時間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報關(guān)出口,但是有的是沒有運費和港雜費發(fā)票的,因為在實際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進行調(diào)試,驗收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理
請問老師,單位出錢給員工上的補充醫(yī)療保險,需要合并工資繳納個稅,另外當(dāng)員工報銷醫(yī)療費用時,支付給與員工的醫(yī)療費用也要申報個稅。請問是哪個政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務(wù)處理做了固定資產(chǎn)200多萬一次性攤銷 在年度申報時沒有在報表提現(xiàn)出來 現(xiàn)在可以更正申報嗎
請問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個問題,這筆工程款專票,需要做進項稅轉(zhuǎn)出么?如果要轉(zhuǎn),怎么轉(zhuǎn),發(fā)票都在一張。
請問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產(chǎn)品物料金額,8月份在產(chǎn)品金額:混料存259556.25+在產(chǎn)品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫存修理包25000=732787.54元,計算8月份在產(chǎn)品金額目的是什么?
請董老師解答,請問老師,大題16題第3問中,答案解析,折舊160怎么不乘以25%了
每月確認(rèn)利息收入 借:應(yīng)收利息 貸:利息收入 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項),貸利息收入 老師我是看別人回答的這樣對嗎
然后對方抵押車輛我們支付的當(dāng)金款怎么做分錄
就是那樣做的 借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:銀行存款
就是那樣做指的是什么?
就是你前邊做的分錄
老師這樣做的話利息收入是什么科目?怎么平賬,還有應(yīng)收利息
你可以計入主營業(yè)務(wù)收入, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收利息
老師,應(yīng)收利息怎么平賬?
借:銀行存款 貸:應(yīng)收利息
老師,這樣應(yīng)收利息有余額怎么平賬?
以后繼續(xù)收款時沖
什么科目沖,不太明白意思?
應(yīng)收利息只是暫時掛的往來科目。收到錢就轉(zhuǎn)入銀行存款,沒收錢就不管
還有,我收到利息能不能放借銀行存款,貸主營,貸應(yīng)交稅費?
可以的呀,直接開票收款就是那樣