借收賬款100萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。 時(shí)間不夠用了,我后面再補(bǔ)充給你寫分錄。
我公司為建筑勞務(wù)公司,給對(duì)方開工程款發(fā)票100萬,對(duì)方把其中工資30萬直接發(fā)放到民工工資卡上,剩余70萬工程款轉(zhuǎn)入我公司對(duì)公賬戶。直接由甲方公司轉(zhuǎn)入民工的38萬怎么做賬務(wù)處理?
老師:請(qǐng)問1、我們是建筑公司,開給甲方的發(fā)票是120萬,收到撥款100萬,剩余20萬甲方直接代發(fā)了民工工資?那怎么做賬? 借:工程施工-人工費(fèi)20萬 貸:應(yīng)收賬款-甲方** 甲方代發(fā)工資我們公司做賬需要什么資料?(甲方代發(fā)清單和工資表嗎) 2、我們自己有勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開發(fā)票給建設(shè)公司80萬,也要包含那代發(fā)20萬工資嗎?建設(shè)公司收到發(fā)票借:工程施工-人工貸:應(yīng)付-勞務(wù)公司嗎?那勞務(wù)公司發(fā)放工資時(shí)也會(huì)出現(xiàn)代發(fā)20萬工資?勞務(wù)公司又怎么做賬呢?
老師,你好,我是一家勞務(wù)公司,我給對(duì)方開了100萬的票,對(duì)方公司直接就把工資代發(fā)了,這樣我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師你好,我公司是勞務(wù)公司,開了100萬發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方公司代我們公司付了工人20萬工資,另外又轉(zhuǎn)90萬到公賬上,這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,謝謝
老師,您好, 我們公司是勞務(wù)公司,與一家建筑公司簽的外包合同以及委托代發(fā)協(xié)議,開了70萬的票給對(duì)方,對(duì)方只給我們轉(zhuǎn)了50萬,剩下的20萬建筑公司直接付給了農(nóng)民專用賬戶,用來給農(nóng)民工發(fā)工資了。我想請(qǐng)問一下,這筆賬我要怎樣寫分錄,需要附哪些資料呢? 謝謝老師~
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
多轉(zhuǎn)來的10萬元是預(yù)收嗎?
那付的工資怎么做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸。應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款。 如果是單位員工的工資就這樣寫。
多付的不用做預(yù)收嗎?
你好 所以上面我問你 多收的是什么錢? 后面要是有業(yè)務(wù)記預(yù)收 對(duì)?