原來(lái)是怎樣做的分錄?
比如說(shuō) 之前入帳了一個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在有人查賬 說(shuō)不入賬,那應(yīng)該要怎么做處理,這個(gè)又是跨年的
固定資產(chǎn)設(shè)備,之前賣方少開了1000,做了估價(jià)?,F(xiàn)在這個(gè)1000不給開發(fā)票了!應(yīng)該怎么沖之前的估價(jià)1000?會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)處置固定資產(chǎn)清理分錄要怎么操作,車子是賣給別人了,然后開票給對(duì)方,對(duì)方轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給我們,要怎么做分錄
固定資產(chǎn)在好幾年之前已經(jīng)報(bào)廢完成,賬上也沒(méi)有資產(chǎn)清理明細(xì)了,現(xiàn)在想把這些已報(bào)廢的固定資產(chǎn)賣出去應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄呢?賣出去了之后又怎么繳稅呢?
老師好 我代理的公司5-現(xiàn)在一直沒(méi)有收入,但是一直在申報(bào)個(gè)稅,讓從這個(gè)月開始記賬,請(qǐng)問(wèn)之前月份申報(bào)的這個(gè)個(gè)稅這個(gè)月怎么做賬處理,這個(gè)公司是教育咨詢公司,工資怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?而且五月還買了桌椅,這個(gè)月買了圖書,都計(jì)入固定資產(chǎn)嗎,之前的折舊怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,工商年報(bào)納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
現(xiàn)在很多國(guó)補(bǔ),空調(diào),現(xiàn)在只是可以個(gè)人去買,公司買又沒(méi)有優(yōu)惠,開不了公司發(fā)票,有沒(méi)有什么辦法
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改啊?
老師我們是銷售當(dāng)2月份提交了紅字信息表購(gòu)買方確認(rèn)后我們開出紅字發(fā)票 4月份的時(shí)候我們變更了公司名稱稅號(hào)沒(méi)有變 那購(gòu)買方現(xiàn)在還能從他們的稅務(wù)平臺(tái)下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開票嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)律師事務(wù)所年度結(jié)余、上年度支出額、累計(jì)結(jié)余取財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改???
老師,這種做什么費(fèi)用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應(yīng)納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個(gè)體戶在申報(bào)工商年報(bào)時(shí),有一個(gè)從業(yè)人數(shù),個(gè)體戶稅種只有經(jīng)營(yíng)所得,沒(méi)有申報(bào)工資薪金所得。那么這里寫經(jīng)營(yíng)者一個(gè)人還是寫0?
這樣做的對(duì)嗎
就是原來(lái)已經(jīng)正常做分錄了,但就是沒(méi)開發(fā)票,是這個(gè)意思吧?
對(duì)的,這個(gè)月才開了
上面分錄不變金額負(fù)數(shù) ,再做一個(gè)上面分錄?
然后呢老師
開票金額是18000
那咱們實(shí)際銷售是多少錢呢?就是你原來(lái)做賬時(shí)是多少錢?