你好按照你開發(fā)票的
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數而不是填迡補后的利潤數據6萬加三季度利潤總額數據之和?2.我的理解是迡補是迡補,跟利潤總額沒有關系是嗎?二季度利潤總額17萬應交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上,是這樣理解嗎?
老師好,請教所得稅季度申報表問題,以下數據為方便參考均為整數,企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負為5%,是這樣我一季度所得稅申報表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補上一年度虧損10萬(電腦自動蹦出來),補交稅500,,這月申報三季度,利潤總額是22萬,在申報表填上數據后,第8行迡補以前年度虧損10萬又自動蹦出來,我想問的是二季度已經迡補虧損完了,這季度怎么還迡補?。?/p>
老師我是一季度45000收入,二季度91378,二季度開票額12萬,申報文化事業(yè)建設稅的時候應該使用開票數據還是利潤表的數據
老師您好!我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅,稅務局給按核定征收報了72000元(沒有資產表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務打電話來叫我們報稅,我就把第二季度的報了,資產表負債表就第二季度的數據,沒填本年累計數,第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產表和利潤表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報?
您好老師,之前會計計提了3.73元文化事業(yè)建設費,我不知道怎么計提的,但是能提供第二季度的開票和收票數據,求幫忙,
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產成本?
老師,資產負債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
你是有開了發(fā)票,但是沒有做收入的。
有做收入,就是做到了一季度,按照實際收入款項的時間來做的,二季度客戶索取的發(fā)票
那成本我也要按照我實際取得發(fā)票的時間去填寫嗎
你應該紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的。你這樣的話重復做了收入。
做無票收入的時候申報了文化事業(yè)建設稅。