需要的,要不然你庫存就不對的了

老師,公司2019年購進的材料,沒有給開發(fā)票,已經(jīng)暫估入賬了,現(xiàn)在還需要補購進材料的發(fā)票嗎?不補可以嗎?
老師,我是糧食收購一般納稅人企業(yè),10月開始收購玉米,現(xiàn)在基本收購完畢,收購系統(tǒng)上也已經(jīng)顯示收購玉米數(shù)量,但是玉米收購發(fā)票沒開完,現(xiàn)在需要做賬,按已開收購發(fā)票入賬原材料,計算進項稅額,未開發(fā)票部分暫估入賬,不暫估進項,(系統(tǒng)收購數(shù)量減去已開收購發(fā)票的差額暫估入賬),11月收購發(fā)票開完再重新入賬,沖10月暫估,這樣可以嗎老師?
老師,請教一下,貨到票未到,月末暫估原材料入庫,借原材料(不含稅價),貸應付賬款,還要暫估應交稅費~應交增值稅~未開票進賬稅嗎
購進材料月未取得發(fā)票,材料已經(jīng)用掉了,需要暫估入賬嗎?是統(tǒng)一在月末暫估入賬嗎?可以拉我進一下群嗎,老師?跪謝
購進材料無票我可以正常入賬嗎(借原材料、貸:銀行存款),就不暫估入賬,省的月初還需要紅沖,老板已確認后期取得不到發(fā)票
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個月開錯了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯,也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個月申報上個月的時候,是打算將錯就錯按0%去申報,現(xiàn)在的問題是我要申報的時候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報明細表》是為0,但是主表里面確有那張開錯的金額,這個要怎么整
請問老師,我要減少注冊資金,沒有實繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險。工資為0。但是前面1~4個月,我沒有給他申報個稅。現(xiàn)在我公司簽了社保費電子文書,個稅系統(tǒng)和社會養(yǎng)老保險有比對。我現(xiàn)在應該怎么更改個稅申報表?
多繳納的印花稅,怎么申請退還呢?
老師,您好,請教一件事。老板有個朋友要貸款,要跟公司簽個裝修合同,賬號信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時候貸款下來轉給老板,老板再轉給她朋友,這樣對老板有風險嗎
我們課堂有計劃成本和實際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對方的銀行承兌匯票,中間沒有差價,這個可以嗎?有哪些風險呢?
為融付的擔保費是計入財務費用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個辭退福利是真實的