您好,是出差產(chǎn)生的嗎?
老師好,請問我家是一搬納稅人,餐費宿費的進項專票可以抵扣嗎,?餐費是招待費,宿費是出差,還有什么日常常用的專票不能抵扣,?不能抵扣的專票是否認證?
老師,除了員工出差的住宿票,其他的住宿票的進項是不是都不能抵扣?比如:招待客戶的住宿費,專票,金額500,進項稅額10。進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?
老師,一般納稅人住宿發(fā)票,日常都做差旅費了,那他的進項是不能抵扣的對吧
一般納稅人,員工出差住酒店費用,酒店月結給公司,開專用發(fā)票給公司,這個酒店進項能抵扣嗎?酒店住宿屬于日常不可已抵扣項目嗎?
老師您好,一般納稅人進項發(fā)票開的是住宿費、買的是日用品、奶粉那些是可以抵扣的嗎?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應交稅費 應交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應交稅費應交所得稅 2828
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
嗯,是的哦
這個進項可以抵扣的
業(yè)務招待的不可以抵扣
那在發(fā)票勾選系統(tǒng)里面要把他做不抵扣勾選吧
先勾選,做進項轉(zhuǎn)出就可以了