你好,這里就不用管了,所有的企業(yè)都會這個提示。
老師好!公司賬戶上的車,交保險的時候代收了車船稅,那我還用給在電子稅務局上申報嗎?
車船稅交保險的時候就交掉了,為什么電子稅務局還會跳出來要申報
老師,車船稅付保險費的時候已經(jīng)繳納了,為什么電子稅務局上還跳出來有未申報的
老師您好, 我有兩個問題,問題①是:請問車輛車船稅是不是只有保險公司代扣代繳和讓會計在電子稅務局直接申報繳納這兩種方式是嗎?問題②是:在電子稅務局申報繳納車船稅時,那個稅源顯示出來的車輛列表,是不是都表示這些車是尚未通過電子稅務局申報繳納車船稅亦或者是保險公司尚未代扣代繳車船稅的車輛?
你好老師,我們公司名下的車船稅已經(jīng)通過保險公司繳納了。我看電子稅務局推出來一條車船稅,這個需要操作嗎?
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
設備售賣稅費要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個月都要調(diào)匯啊,比如應收賬款:根據(jù)8月最后一個工作日的匯率調(diào)整財務費用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個人,分錄
好的謝謝
不用客氣,工作愉快
老師我想問下我已經(jīng)清卡成功了,我在哪里可以查到稅款所屬期是到下個月的15號,就是在哪里我可以證明已經(jīng)清卡成功了
你匯總上傳里面有一個反寫監(jiān)控,在這個下面就有開票截止日期。
我們是航天的不是百旺的老師,看不到
你好,他單獨有一個狀態(tài)查詢。
你找一下,你看下你有數(shù)據(jù)管理吧 百旺的盤也有可以查的,這個就是
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當時申報表上也申報了減免稅了
你看下你這個280的是不是沒有抵扣,沒有抵扣的話,它不會有留底的。也就是你賬上的把這個280紅沖了就行。
那我要怎么做分錄呀老師
借管理費用 貸應交稅費、應交增值稅減免稅款。
現(xiàn)在要做比費用?我不太理解是啥意思呀老師
你好,那你第一口的分錄怎么做的?不是借應交稅費,應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)?
找一下你自己抵扣的分錄怎么做的?
借管理費用280 貸銀行存款280 借管理費用-280 貸應交稅費減免稅額280
是借應交稅費減免稅額280
現(xiàn)在就是應交稅費減免稅額借方這個余額要怎么消掉,才能保證余額表里的未交增值稅和期末留抵稅額是一致的
哦,那就是按照我上面寫的來就行。
那是要在入一筆費用嗎老師,為啥這樣做呀
沒有抵扣,第二個分錄不要做,就是這個原因 什么時候抵扣 什么時間再做?
那是不是就是說我們當時3月份付的這筆280在增值稅申報表里應納稅額減征額沒有填,那我現(xiàn)在在7月份的申報表里把這個280填進去是不是就可以了老師
你需要抵扣嗎?需要抵扣你就填寫,不需要抵扣不用。