你好,這里就不用管了,所有的企業(yè)都會(huì)這個(gè)提示。
老師好!公司賬戶上的車,交保險(xiǎn)的時(shí)候代收了車船稅,那我還用給在電子稅務(wù)局上申報(bào)嗎?
車船稅交保險(xiǎn)的時(shí)候就交掉了,為什么電子稅務(wù)局還會(huì)跳出來(lái)要申報(bào)
老師,車船稅付保險(xiǎn)費(fèi)的時(shí)候已經(jīng)繳納了,為什么電子稅務(wù)局上還跳出來(lái)有未申報(bào)的
老師您好, 我有兩個(gè)問(wèn)題,問(wèn)題①是:請(qǐng)問(wèn)車輛車船稅是不是只有保險(xiǎn)公司代扣代繳和讓會(huì)計(jì)在電子稅務(wù)局直接申報(bào)繳納這兩種方式是嗎?問(wèn)題②是:在電子稅務(wù)局申報(bào)繳納車船稅時(shí),那個(gè)稅源顯示出來(lái)的車輛列表,是不是都表示這些車是尚未通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)繳納車船稅亦或者是保險(xiǎn)公司尚未代扣代繳車船稅的車輛?
你好老師,我們公司名下的車船稅已經(jīng)通過(guò)保險(xiǎn)公司繳納了。我看電子稅務(wù)局推出來(lái)一條車船稅,這個(gè)需要操作嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問(wèn)題
請(qǐng)教一下,客戶是出口商,我們開(kāi)票給這個(gè)客戶。客戶因?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱寫了商品型號(hào)(英文名),沒(méi)寫海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開(kāi)在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫。如果我們開(kāi)票,這個(gè)開(kāi)票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺(jué)不太規(guī)范,所以提問(wèn)一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問(wèn)題???
個(gè)獨(dú)怎么開(kāi)增值稅專票
公司賣出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)個(gè)體戶的如果沒(méi)有注冊(cè)資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師。你看錯(cuò)了問(wèn)題,所以回答錯(cuò)了,是老板從公司拿了300萬(wàn)的錢,怎么辦?不要回答讓老板再還給公司
好的謝謝
不用客氣,工作愉快
老師我想問(wèn)下我已經(jīng)清卡成功了,我在哪里可以查到稅款所屬期是到下個(gè)月的15號(hào),就是在哪里我可以證明已經(jīng)清卡成功了
你匯總上傳里面有一個(gè)反寫監(jiān)控,在這個(gè)下面就有開(kāi)票截止日期。
我們是航天的不是百旺的老師,看不到
你好,他單獨(dú)有一個(gè)狀態(tài)查詢。
你找一下,你看下你有數(shù)據(jù)管理吧 百旺的盤也有可以查的,這個(gè)就是
老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了
你看下你這個(gè)280的是不是沒(méi)有抵扣,沒(méi)有抵扣的話,它不會(huì)有留底的。也就是你賬上的把這個(gè)280紅沖了就行。
那我要怎么做分錄呀老師
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款。
現(xiàn)在要做比費(fèi)用?我不太理解是啥意思呀老師
你好,那你第一口的分錄怎么做的?不是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)?
找一下你自己抵扣的分錄怎么做的?
借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280 借管理費(fèi)用-280 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額280
是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額280
現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額借方這個(gè)余額要怎么消掉,才能保證余額表里的未交增值稅和期末留抵稅額是一致的
哦,那就是按照我上面寫的來(lái)就行。
那是要在入一筆費(fèi)用嗎老師,為啥這樣做呀
沒(méi)有抵扣,第二個(gè)分錄不要做,就是這個(gè)原因 什么時(shí)候抵扣 什么時(shí)間再做?
那是不是就是說(shuō)我們當(dāng)時(shí)3月份付的這筆280在增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填,那我現(xiàn)在在7月份的申報(bào)表里把這個(gè)280填進(jìn)去是不是就可以了老師
你需要抵扣嗎?需要抵扣你就填寫,不需要抵扣不用。