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老師,車船稅付保險(xiǎn)費(fèi)的時(shí)候已經(jīng)繳納了,為什么電子稅務(wù)局上還跳出來(lái)有未申報(bào)的

2023-08-09 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-09 12:30

你好,這里就不用管了,所有的企業(yè)都會(huì)這個(gè)提示。

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快賬用戶4537 追問(wèn) 2023-08-09 12:31

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-09 12:33

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶4537 追問(wèn) 2023-08-09 12:38

老師我想問(wèn)下我已經(jīng)清卡成功了,我在哪里可以查到稅款所屬期是到下個(gè)月的15號(hào),就是在哪里我可以證明已經(jīng)清卡成功了

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齊紅老師 解答 2023-08-09 12:40

你匯總上傳里面有一個(gè)反寫監(jiān)控,在這個(gè)下面就有開(kāi)票截止日期。

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快賬用戶4537 追問(wèn) 2023-08-09 13:07

我們是航天的不是百旺的老師,看不到

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齊紅老師 解答 2023-08-09 13:09

你好,他單獨(dú)有一個(gè)狀態(tài)查詢。

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齊紅老師 解答 2023-08-09 13:10

你找一下,你看下你有數(shù)據(jù)管理吧 百旺的盤也有可以查的,這個(gè)就是

你找一下,你看下你有數(shù)據(jù)管理吧
百旺的盤也有可以查的,這個(gè)就是
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快賬用戶4537 追問(wèn) 2023-08-09 13:13

老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了

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齊紅老師 解答 2023-08-09 13:14

你看下你這個(gè)280的是不是沒(méi)有抵扣,沒(méi)有抵扣的話,它不會(huì)有留底的。也就是你賬上的把這個(gè)280紅沖了就行。

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快賬用戶4537 追問(wèn) 2023-08-09 13:16

那我要怎么做分錄呀老師

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齊紅老師 解答 2023-08-09 13:20

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款。

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快賬用戶4537 追問(wèn) 2023-08-09 13:28

現(xiàn)在要做比費(fèi)用?我不太理解是啥意思呀老師

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齊紅老師 解答 2023-08-09 13:33

你好,那你第一口的分錄怎么做的?不是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-08-09 13:33

找一下你自己抵扣的分錄怎么做的?

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快賬用戶4537 追問(wèn) 2023-08-09 13:36

借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280 借管理費(fèi)用-280 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額280

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快賬用戶4537 追問(wèn) 2023-08-09 13:36

是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額280

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快賬用戶4537 追問(wèn) 2023-08-09 13:38

現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額借方這個(gè)余額要怎么消掉,才能保證余額表里的未交增值稅和期末留抵稅額是一致的

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齊紅老師 解答 2023-08-09 13:41

哦,那就是按照我上面寫的來(lái)就行。

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快賬用戶4537 追問(wèn) 2023-08-09 13:42

那是要在入一筆費(fèi)用嗎老師,為啥這樣做呀

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齊紅老師 解答 2023-08-09 13:43

沒(méi)有抵扣,第二個(gè)分錄不要做,就是這個(gè)原因 什么時(shí)候抵扣 什么時(shí)間再做?

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快賬用戶4537 追問(wèn) 2023-08-09 13:49

那是不是就是說(shuō)我們當(dāng)時(shí)3月份付的這筆280在增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填,那我現(xiàn)在在7月份的申報(bào)表里把這個(gè)280填進(jìn)去是不是就可以了老師

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齊紅老師 解答 2023-08-09 13:55

你需要抵扣嗎?需要抵扣你就填寫,不需要抵扣不用。

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你好,這里就不用管了,所有的企業(yè)都會(huì)這個(gè)提示。
2023-08-09
你好,這個(gè)聯(lián)系稅局取消就是
2023-08-09
你好,這種情況的話,首先會(huì)要喝你們的,稅務(wù)局確認(rèn)一下,已經(jīng)繳納的就不應(yīng)該再申報(bào)了。
2021-12-17
您好,同學(xué),您是已采集稅源的呢,需要單獨(dú)報(bào)的呢
2024-01-04
您好,1,一般是這兩種方式,也可以到稅局前臺(tái)申報(bào);2是的,可以這樣理解。
2023-12-04
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