你好,這里就不用管了,所有的企業(yè)都會這個提示。

老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報前已扣了10月稅款,但在申報增值稅時報表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗。這個已扣稅款這次申報時要不要手動輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請問這個是所有稅費都算嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,我的意思是說,因為每天出納卡都要往外報銷,支付出去錢,我要按每天的訂在一起,不然時間久了,太亂了,我的意思,我是拿個夾子夾在一起,還是訂起來,外賬讓我當天的都釘在一起,我的意思是說,定在一起了,她做外賬,都是釘子,怎么附件到記賬憑證里面去,這些我不懂,我剛來公司沒多久?才開始做?
老師,請問下學堂里有CNC加工企業(yè)全套做賬的流程嗎
你好,老師十月份社保費不是上調了嗎?然后我想查詢之前幾個月的具體社保人員的名單,在哪里可以看到?
算出來是-23,為什么答案是23,這樣會誤導吧
月末結轉應交增值稅怎么寫分錄一般納稅人和小規(guī)模納稅人
別的企業(yè)給我公司借款,后面可能跟貨款抵,入其他應收款還是應收賬款
你好老師,小規(guī)模法人變更,然后升級一般納稅人稅號會變嗎
好的謝謝
不用客氣,工作愉快
老師我想問下我已經清卡成功了,我在哪里可以查到稅款所屬期是到下個月的15號,就是在哪里我可以證明已經清卡成功了
你匯總上傳里面有一個反寫監(jiān)控,在這個下面就有開票截止日期。
我們是航天的不是百旺的老師,看不到
你好,他單獨有一個狀態(tài)查詢。
你找一下,你看下你有數(shù)據(jù)管理吧 百旺的盤也有可以查的,這個就是
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調平呀,而且當時申報表上也申報了減免稅了
你看下你這個280的是不是沒有抵扣,沒有抵扣的話,它不會有留底的。也就是你賬上的把這個280紅沖了就行。
那我要怎么做分錄呀老師
借管理費用 貸應交稅費、應交增值稅減免稅款。
現(xiàn)在要做比費用?我不太理解是啥意思呀老師
你好,那你第一口的分錄怎么做的?不是借應交稅費,應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)?
找一下你自己抵扣的分錄怎么做的?
借管理費用280 貸銀行存款280 借管理費用-280 貸應交稅費減免稅額280
是借應交稅費減免稅額280
現(xiàn)在就是應交稅費減免稅額借方這個余額要怎么消掉,才能保證余額表里的未交增值稅和期末留抵稅額是一致的
哦,那就是按照我上面寫的來就行。
那是要在入一筆費用嗎老師,為啥這樣做呀
沒有抵扣,第二個分錄不要做,就是這個原因 什么時候抵扣 什么時間再做?
那是不是就是說我們當時3月份付的這筆280在增值稅申報表里應納稅額減征額沒有填,那我現(xiàn)在在7月份的申報表里把這個280填進去是不是就可以了老師
你需要抵扣嗎?需要抵扣你就填寫,不需要抵扣不用。