你好,跟甲方簽訂的。ll
房屋建筑行業(yè):施工合同簽的專業(yè)分包的內(nèi)容屬于施工單位(總承包單位),專業(yè)分包與施工單位簽訂分包合同,分包單位應該把進項提供給施工單位? 施工合同簽的專業(yè)分包的內(nèi)容不屬于施工單位,而屬于是甲方(總發(fā)包單位), 專業(yè)分包與施工單位簽訂分包合同,分包單位應該把進項提供給甲方,老師我理解的對嗎
我方是總包單位施工方,甲方要求我單位代收代付第三方的遷改款,甲方對我單位形成驗工計價,我方開具發(fā)票給甲方,款項撥付給我項目,然后第三方遷改單位給我方開具發(fā)票,請問我項目怎么做賬務處理?
老師,請問①甲供材項目,施工單位是開建筑服務*工程服務 還是建筑服務*勞務費給業(yè)主呀, ②然后甲供材的項目施工方能再分包給建筑勞務公司嗎,大概能分包多少比例 ,謝謝老師
建筑施工中建設甲方供應材料的話,請問這發(fā)票是開給甲方還是施工方呢?同時甲方和施工方如何做會計分錄呢?
建筑工程施工有個項目跟甲方簽了施工合同,找我們做清包工開建筑勞務發(fā)票給甲方。那我們是跟施工方簽合同還是跟甲方簽合同?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權轉讓,那轉讓方是乙吧
這部分材料款要從施工單位這邊的合同工程款中扣除吧
你好,你們是假公才還是什么的包工包料工程?
甲供材的,剛才打錯了。
是施工單位跟甲方簽訂了1.5億項目,包工包料,簡易計征項目,但是鋼筋公司開出的是13%專票,施工單位不好認證,就是現(xiàn)在想直接票開甲方,讓甲方認證,這樣的話我們合同是不是要改成甲供材合同
包工包料就不可以簡易計稅的,你確定好了,如果是包工包料的話。供應商開發(fā)票給施工企業(yè)。
有甲供材的才可以的。