借銀行存款1萬 貸其他業(yè)務(wù)收入1萬/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1萬/1.01*1% 季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅。
我公司借款給其他公司,收到利息,要怎么入賬,要交哪些稅呢?
我們公司借款給另一個(gè)公司,每月收取利息,這個(gè)利息需要向?qū)Ψ介_發(fā)票。發(fā)票稅目是*金融服務(wù)*其他貸款服務(wù)嗎?我們是小規(guī)模,稅率是否減按1%?季度不超過30萬是不是不需要繳納增值稅?
我司是小規(guī)模納稅人,借款給其他公司收取利息1萬元,怎么記賬和交稅?
老師,公司小規(guī)模納稅人,2023年初,無息借給其他公司了,專管員說無息不行,讓收取69萬利息,讓重新改報(bào)表,但是我看這小規(guī)模納稅人69萬是免增值稅的呀,請(qǐng)問這必須逐個(gè)去改報(bào)表嗎?不改不行嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人,2025.3.31收到其他公司借款210000,利息4212.5元,但是是2025.4.07給那個(gè)公司開具的利息發(fā)票,請(qǐng)問3月份我應(yīng)該怎么入賬啊?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
公司除了這筆收入并沒有其他收入,那是不用交稅嗎?這免稅的怎么寫分錄?納稅申報(bào)表怎么填?
對(duì)的,是的,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,在第十行填寫不含稅的銷售額。
是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1萬/1.01*1% 貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?那這不含稅利息和減免的增值稅是不是都要交所得稅了?
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是。