你好,這個(gè)活動(dòng)和培訓(xùn)都是你們的收入嗎?是的話可以。
老師,我是商業(yè)物業(yè)公司,商場(chǎng)做活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)了一些洗發(fā)水、沐浴露之類(lèi)作為獎(jiǎng)品開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的洗衣液食用油,米都是用來(lái)做活動(dòng)的。南方不是有博餅活動(dòng)。我們是商業(yè)運(yùn)行公司。營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)的,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我公司從農(nóng)戶收購(gòu)100萬(wàn)的干粽葉,用于后續(xù)加工成粽子進(jìn)行出售,請(qǐng)問(wèn)我公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少啊
我們公司是文化傳媒公司,稅務(wù)備案是培訓(xùn)教育,加計(jì)抵減備案是生活服務(wù),開(kāi)票是現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)和經(jīng)紀(jì)代理,一直都是按照生活服務(wù)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)老師是不是適用現(xiàn)代服務(wù)進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減?如果錯(cuò)了可以在本月一次性按照進(jìn)項(xiàng)5%調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是物管公司,平時(shí)購(gòu)進(jìn)貨物都不用于銷(xiāo)售,比如購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)、低值易耗品,廣告費(fèi),用于宣傳廣告或者活動(dòng)的贈(zèng)品,這些取得的進(jìn)項(xiàng)哪些可以抵扣呢?
請(qǐng)問(wèn):這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問(wèn):這道題2350-2200=150.購(gòu)買(mǎi)時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)為什么答案第二問(wèn),是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
自己舉行的,員工培訓(xùn),為了更好的工作,這樣可以嗎?
你好,員工培訓(xùn)的可以啊,戶外活動(dòng)的,正式團(tuán)建的不行。
嗯嗯,那就是用于員工培訓(xùn),還有就是同時(shí)用于辦公和獨(dú)立,進(jìn)賬全額抵扣吧老師
可以的,可以這么做的。
謝謝老師,我需要留存什么材料嗎?
發(fā)票銀行回單就可以的。
好的,謝謝你老師
不用客氣,工作愉快。