沒有無形資產(chǎn)原值那計(jì)入哪里了
老師請(qǐng)問子公司注銷清算需要做資產(chǎn)評(píng)估,評(píng)估后再將無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓母公司,1、子公司資產(chǎn)評(píng)估增值或減值如何做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問以無形資產(chǎn)作為對(duì)價(jià)取得非關(guān)聯(lián)方公司70%的股權(quán),是如何做賬務(wù)處理的呢?比如無心資產(chǎn)原值2000萬,已攤銷500萬,公允價(jià)值2550萬,非關(guān)聯(lián)方公司當(dāng)日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值4000萬元。
公司有一塊林地,購入計(jì)入生物性資產(chǎn)和無形資產(chǎn)(其中無形資產(chǎn)第一有做攤銷,以后年度都沒有了),現(xiàn)已將林地轉(zhuǎn)讓給其他關(guān)聯(lián)公司,已經(jīng)開發(fā)票未收到錢,請(qǐng)問下,賬務(wù)要怎么處理
老師:想問一下。注冊(cè)資金在以前還沒得認(rèn)繳政策的時(shí)候,都是驗(yàn)資實(shí)繳注冊(cè)資本是時(shí)候。公司就找中介公司出了一個(gè)報(bào)告——無形資產(chǎn)增資(實(shí)際上沒得這個(gè)無形資產(chǎn))。這個(gè)無形資產(chǎn)在賬上放起的,一直未處理,也沒有減值和攤銷,現(xiàn)在各種原因想把這個(gè)無形資產(chǎn)處理掉。有什么好的方法嗎?
關(guān)聯(lián)子公司之間轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn),無形資產(chǎn)的出讓方賬面沒有無形資產(chǎn)原值及攤銷,請(qǐng)問出讓方和購買方賬務(wù)處理要怎么做。
企業(yè)用專利評(píng)估1000萬做實(shí)繳,不想做攤銷,減值準(zhǔn)備部分也不想計(jì)入利潤減少,就是不想少繳稅但無形資產(chǎn)部分想從賬面上做下去,有辦法嗎?
老師你好,公司的對(duì)外投資49萬的股權(quán)三千多點(diǎn)轉(zhuǎn)讓給另外一家公司,請(qǐng)問我們收到這筆款后還需要給對(duì)方開發(fā)票嗎?我們收到的這筆款需要交稅嗎?如果交的話需要交哪些?
為什么要加上對(duì)方確認(rèn)的減值,再減去公允和賬面差額?
老師,我們中了一個(gè)政府的招標(biāo),項(xiàng)目是疫木處置砍伐疫木,請(qǐng)問對(duì)于這個(gè)合同我們需要繳納印花稅么?合同金額是500萬,但是是分期付款的,如果要繳納的話,我們是現(xiàn)在全額繳納還是分期繳納?
老師應(yīng)稅貨物發(fā)生時(shí)間如何確定
老師23年的投資款印花稅補(bǔ)申報(bào)怎么報(bào)?
老師,我們建筑公司收到一筆由A政府撥付的工程款100,豁免20,從我們對(duì)公賬轉(zhuǎn)至由政府設(shè)立的B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,我們開工程服務(wù)票給B發(fā)展有限公司80,這要怎么做賬務(wù)處理呢(到二級(jí)明細(xì))
老師,我們到貨是115克,787,52令,1.32噸。我可以入庫成120克,787,52令,來票115克,入庫120克,開票出去120克可以嗎?,
老師,廣告公司安裝部門購買的萬能膠、刷子、水等都分別計(jì)入什么科目?
老師,研發(fā)部門購買的電腦配件,應(yīng)怎么入賬,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的哪個(gè)科目呢
是一些公司的商標(biāo)軟著這些,賬面之前沒有記錄無形資產(chǎn)原值,現(xiàn)在評(píng)估公司評(píng)估之后轉(zhuǎn)讓給了另外一個(gè)子公司。
同學(xué)你好 那你入賬計(jì)入哪里了
就是因?yàn)橘~面沒有體現(xiàn)無形資產(chǎn)原值,所以現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓才想問這部分要怎么處理。
同學(xué)你好 這個(gè)要知道你之前計(jì)入哪里了呀
那請(qǐng)問購買方的賬務(wù)處理呢?
同學(xué)你好 借無形資產(chǎn)/長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
賬面沒有形成無形資產(chǎn)的價(jià)值,那無形資產(chǎn)不就沒有原值了?那我根據(jù)評(píng)估報(bào)告轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn),計(jì)入其他收入?
嗯 這個(gè)計(jì)入其他收入就可以
那在合并報(bào)表層面,這屬于關(guān)聯(lián)方交易,那一個(gè)計(jì)入其他收入,一個(gè)計(jì)入無形資產(chǎn),那怎么抵銷?
借其他收入 低無形資產(chǎn)
那一般納稅人轉(zhuǎn)給小規(guī)模,一邊是不含稅金額,一邊是含稅。中間的稅額差異抵銷不了,怎么處理呢?
這個(gè)沒有轉(zhuǎn)出的嗎
我們開的是普票,沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一說,對(duì)于出讓方來說,有轉(zhuǎn)讓增值稅,對(duì)于購買方來說,沒有進(jìn)項(xiàng),那關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部交易抵銷的時(shí)候不就會(huì)有稅額部分的差異抵銷不了?
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的哦