沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)原值那計(jì)入哪里了

老師請(qǐng)問(wèn)子公司注銷清算需要做資產(chǎn)評(píng)估,評(píng)估后再將無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓母公司,1、子公司資產(chǎn)評(píng)估增值或減值如何做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)以無(wú)形資產(chǎn)作為對(duì)價(jià)取得非關(guān)聯(lián)方公司70%的股權(quán),是如何做賬務(wù)處理的呢?比如無(wú)心資產(chǎn)原值2000萬(wàn),已攤銷500萬(wàn),公允價(jià)值2550萬(wàn),非關(guān)聯(lián)方公司當(dāng)日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值4000萬(wàn)元。
公司有一塊林地,購(gòu)入計(jì)入生物性資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)(其中無(wú)形資產(chǎn)第一有做攤銷,以后年度都沒(méi)有了),現(xiàn)已將林地轉(zhuǎn)讓給其他關(guān)聯(lián)公司,已經(jīng)開(kāi)發(fā)票未收到錢,請(qǐng)問(wèn)下,賬務(wù)要怎么處理
老師:想問(wèn)一下。注冊(cè)資金在以前還沒(méi)得認(rèn)繳政策的時(shí)候,都是驗(yàn)資實(shí)繳注冊(cè)資本是時(shí)候。公司就找中介公司出了一個(gè)報(bào)告——無(wú)形資產(chǎn)增資(實(shí)際上沒(méi)得這個(gè)無(wú)形資產(chǎn))。這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)在賬上放起的,一直未處理,也沒(méi)有減值和攤銷,現(xiàn)在各種原因想把這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)處理掉。有什么好的方法嗎?
關(guān)聯(lián)子公司之間轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)的出讓方賬面沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)原值及攤銷,請(qǐng)問(wèn)出讓方和購(gòu)買方賬務(wù)處理要怎么做。
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個(gè)多月,來(lái)了三四天,老板催我把庫(kù)存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來(lái)這1原材料入出庫(kù)單→2半成品入庫(kù)出庫(kù)單→3商品出入庫(kù)單→4商品變半成品出入庫(kù)單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫(kù)單。 二、每日做原材料庫(kù)存明細(xì)表(出入庫(kù)結(jié)余)、庫(kù)存商品出入庫(kù)明細(xì)表、 三、車間的人工工時(shí)好計(jì)算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計(jì)原材料購(gòu)入合計(jì)領(lǐng)料合計(jì)結(jié)余。庫(kù)存商品的入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)余合計(jì)、(車間不會(huì)有半成品) 老師請(qǐng)問(wèn)您看對(duì)嗎?有意見(jiàn)給到我嗎?
老師小規(guī)模收入都做無(wú)票收入的影響是什么
新公司的賬,沒(méi)有掛過(guò)應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來(lái)入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來(lái)人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開(kāi)票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒(méi)有關(guān)系吧,老板今天提到電商開(kāi)票,稅務(wù)問(wèn)題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺(jué)不能給簡(jiǎn)歷加分
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少


是一些公司的商標(biāo)軟著這些,賬面之前沒(méi)有記錄無(wú)形資產(chǎn)原值,現(xiàn)在評(píng)估公司評(píng)估之后轉(zhuǎn)讓給了另外一個(gè)子公司。
同學(xué)你好 那你入賬計(jì)入哪里了
就是因?yàn)橘~面沒(méi)有體現(xiàn)無(wú)形資產(chǎn)原值,所以現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓才想問(wèn)這部分要怎么處理。
同學(xué)你好 這個(gè)要知道你之前計(jì)入哪里了呀
那請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方的賬務(wù)處理呢?
同學(xué)你好 借無(wú)形資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
賬面沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值,那無(wú)形資產(chǎn)不就沒(méi)有原值了?那我根據(jù)評(píng)估報(bào)告轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn),計(jì)入其他收入?
嗯 這個(gè)計(jì)入其他收入就可以
那在合并報(bào)表層面,這屬于關(guān)聯(lián)方交易,那一個(gè)計(jì)入其他收入,一個(gè)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),那怎么抵銷?
借其他收入 低無(wú)形資產(chǎn)
那一般納稅人轉(zhuǎn)給小規(guī)模,一邊是不含稅金額,一邊是含稅。中間的稅額差異抵銷不了,怎么處理呢?
這個(gè)沒(méi)有轉(zhuǎn)出的嗎
我們開(kāi)的是普票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一說(shuō),對(duì)于出讓方來(lái)說(shuō),有轉(zhuǎn)讓增值稅,對(duì)于購(gòu)買方來(lái)說(shuō),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部交易抵銷的時(shí)候不就會(huì)有稅額部分的差異抵銷不了?
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的哦