你好,這個設(shè)備是計入固定資產(chǎn)的嗎?
你好老師,我們是做共享充電寶的,目前做的是內(nèi)賬,我們從廠家買回來設(shè)備,然后安裝在店鋪,我們有占一部分利潤,商家也占一部分利潤,分給商家的這部分利潤怎么做賬呀?
#提問# 請問老師,我們有一套設(shè)備是195萬購入的,然后我們賣掉了三分之一,收了120萬,這個應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
老師,我這邊遇到一個問題,我們公司閑置出了一些設(shè)備,有的設(shè)備我沒入固定資產(chǎn),我直接做的費用,現(xiàn)在這些設(shè)備要抵債給我們欠錢的供應(yīng)商,這個我做賬我應(yīng)該在做賬啊,計入固定資產(chǎn)的設(shè)備咋做,入費用的設(shè)備咋做?
老師,你好,我們租賃的生產(chǎn)設(shè)備壞了,換了一部分,這個怎么入賬呀
你好老師,我們家的一套生產(chǎn)設(shè)備不用然后賣掉了設(shè)備的一部分還有一部分在工廠這個應(yīng)該咋做賬呀
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
是的,是計入固定資產(chǎn)的設(shè)備
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
老師,就是一套設(shè)備全部轉(zhuǎn)入清理,然后變賣的部分,計入發(fā)生清理的收入,還有一部分沒有賣,能繼續(xù)放在,固定資產(chǎn)清理的余額嗎?等有人買剩下一部分的資產(chǎn)時再把固定資產(chǎn)清理的余額放在貸方,最后在結(jié)轉(zhuǎn)損益
你好 賣的部分轉(zhuǎn)到清理的??
清理的 余額結(jié)轉(zhuǎn)到損益 里
那沒清理完的呢,后續(xù)剩余的設(shè)備還會有人買,怎么辦,分錄應(yīng)該怎么做
后面再賣另一部分,那就是和前面的處理是一樣的,也是轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理,然后最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。
就是說固定資產(chǎn)清理可以有余額的不要緊吧
你好,因為咱實際情況是這樣,咱處理一半咱就轉(zhuǎn)出去一半就可以了,是固定資產(chǎn),還有一部分余額。
謝謝老師
不客氣的問題解決,請好評。