你好,這個設(shè)備是計入固定資產(chǎn)的嗎?
你好老師,我們是做共享充電寶的,目前做的是內(nèi)賬,我們從廠家買回來設(shè)備,然后安裝在店鋪,我們有占一部分利潤,商家也占一部分利潤,分給商家的這部分利潤怎么做賬呀?
#提問# 請問老師,我們有一套設(shè)備是195萬購入的,然后我們賣掉了三分之一,收了120萬,這個應(yīng)該怎么做賬???
老師,我這邊遇到一個問題,我們公司閑置出了一些設(shè)備,有的設(shè)備我沒入固定資產(chǎn),我直接做的費用,現(xiàn)在這些設(shè)備要抵債給我們欠錢的供應(yīng)商,這個我做賬我應(yīng)該在做賬啊,計入固定資產(chǎn)的設(shè)備咋做,入費用的設(shè)備咋做?
老師,你好,我們租賃的生產(chǎn)設(shè)備壞了,換了一部分,這個怎么入賬呀
你好老師,我們家的一套生產(chǎn)設(shè)備不用然后賣掉了設(shè)備的一部分還有一部分在工廠這個應(yīng)該咋做賬呀
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
是的,是計入固定資產(chǎn)的設(shè)備
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
老師,就是一套設(shè)備全部轉(zhuǎn)入清理,然后變賣的部分,計入發(fā)生清理的收入,還有一部分沒有賣,能繼續(xù)放在,固定資產(chǎn)清理的余額嗎?等有人買剩下一部分的資產(chǎn)時再把固定資產(chǎn)清理的余額放在貸方,最后在結(jié)轉(zhuǎn)損益
你好 賣的部分轉(zhuǎn)到清理的??
清理的 余額結(jié)轉(zhuǎn)到損益 里
那沒清理完的呢,后續(xù)剩余的設(shè)備還會有人買,怎么辦,分錄應(yīng)該怎么做
后面再賣另一部分,那就是和前面的處理是一樣的,也是轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理,然后最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。
就是說固定資產(chǎn)清理可以有余額的不要緊吧
你好,因為咱實際情況是這樣,咱處理一半咱就轉(zhuǎn)出去一半就可以了,是固定資產(chǎn),還有一部分余額。
謝謝老師
不客氣的問題解決,請好評。