 
                            你好,需要申報(bào)個(gè)人所得稅的,然后退休的人只能簽勞務(wù)合同,簽訂不了勞動(dòng)合同。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    簽訂勞務(wù)合同需要報(bào)申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師您好,與退休人員簽訂一年的勞動(dòng)合同,需要報(bào)個(gè)人所得稅得稅嗎?
老師您好!請(qǐng)問和退休人員簽訂勞動(dòng)合同怎么計(jì)算個(gè)稅?謝謝
老師,退休返聘人員跟公司是簽訂勞動(dòng)合同的話,工資薪金所得是怎樣申報(bào)個(gè)稅呢?
老師,我蒙圈了,企業(yè)聘用退休人員,時(shí)間為2年,到底是簽訂勞務(wù)合同還是勞動(dòng)合同?我看每個(gè)老師回答的都不一樣,有說(shuō)跟退休人員簽訂勞動(dòng)合同的,有說(shuō)勞務(wù)合同的,到底誰(shuí)說(shuō)的是正確的?
 
                電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬(wàn)左右,交稅是按照季度繳納嗎?請(qǐng)問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過(guò)程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個(gè)受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過(guò)了今天就不能備案了?這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模開20萬(wàn)普票,11萬(wàn)專票,還是得按31萬(wàn)交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬(wàn)元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場(chǎng)名字,請(qǐng)問這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬(wàn)元,說(shuō)是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來(lái)了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來(lái)了


那我有2個(gè)月忘記給別人申報(bào)個(gè)稅了,這月怎么補(bǔ)救
您可以按照所屬期找到申報(bào)表更正申報(bào)。
您能在細(xì)點(diǎn)的給指導(dǎo)一下嗎,我沒遇到過(guò),謝謝
你好,簽訂勞務(wù)合同就可以了。
然后按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)人所得稅。
我指的是有2個(gè)月忘記給別人申報(bào)個(gè)稅了,這月怎么弄,怎么在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),您給細(xì)說(shuō)
?你好: 需要看之前是不是有增員了,沒有,那這個(gè)補(bǔ)不了需要去稅局大廳了,一、綜合所得申報(bào)更正 ? ? 先看看最常見的綜合所得申報(bào)更正。 ? ? 綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的情況,可使用申報(bào)更正功能,修改已申報(bào)數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。 ? ? 具體操作步驟 ? ?1、啟動(dòng)更正 ? ?①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ? ?②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。 注意嘍:只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”,申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。 ? ? ③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,開始啟動(dòng)更正申報(bào)功能。 ? ? ④點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。 需要注意:1.進(jìn)入更正申報(bào)以后,系統(tǒng)會(huì)提示更正申報(bào)成功后,需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。 2.啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)