你好,用應(yīng)收應(yīng)付或是預(yù)收預(yù)付就可以的,用同一個(gè)往來科目
我們公司掛靠在A公司做的工程項(xiàng)目怎么核算?采購(gòu)設(shè)備以及工程款是由我們公司付款給A公司,A公司再轉(zhuǎn)給供貨方。工程結(jié)算也是甲方轉(zhuǎn)到A公司的公戶。開票都是A公司向甲方開票,供貨商也是開進(jìn)項(xiàng)票給A公司。請(qǐng)問: 1、這個(gè)工程業(yè)務(wù)我們公司需要內(nèi)外賬一起核算么?2、我們付給A公司的貨款怎么支付比較好?是掛往來?還是走私戶付款? 3、工程結(jié)算款我們要怎么收呢? 還是說全部走內(nèi)賬,不需要做外賬了?
老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應(yīng)商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個(gè)代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來款,代付公司又不會(huì)給我們還回來的,費(fèi)用是屬于我們公司的,像這種情況應(yīng)該怎么處理呢?這些往來款應(yīng)該怎么清呢?
老師,您好 ,我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來,可能好幾年都掛帳,并沒有結(jié)算。有的時(shí)候我們轉(zhuǎn)款過去給他們錢,有的時(shí)候a又轉(zhuǎn)款給我們公司。那么請(qǐng)問;我是不管是收錢還是付款都掛其他應(yīng)付款呢? 還是分開掛? 如果是分開掛,那和不分開掛有什么區(qū)別么?
老師,我們有個(gè)供貨商甲公司,之前給我們開票都是他自己公司開,現(xiàn)在他為了少交稅找乙公司開票,那么應(yīng)付賬款掛往來是掛甲還是掛乙公司?
一個(gè)公司與另一個(gè)公司轉(zhuǎn)賬有進(jìn)出貨的貨款也有相互走賬往來款,可以同掛在一個(gè)科目嗎?還是要分開,轉(zhuǎn)賬有時(shí)備注貨款有時(shí)往來款
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
用同一個(gè)往來科目不會(huì)搞混亂嗎?比如好區(qū)分付了多少貨款,有多少貨款沒有開票的
你好,那你可以設(shè)置三級(jí)科目的,比如貨款的,借款
那分開掛好嗎?貨款掛應(yīng)付,往來掛其他應(yīng)收
可以的,這個(gè)你自己選擇就行。
好的 謝謝老師
不用客氣 工作愉快