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老師,我司是一般納稅人,我有一張6月開出去銷項(xiàng)庫(kù)存要紅沖,7月還沒紅沖,7月又開出去了,7月開出去的庫(kù)存怎么做賬務(wù)處理,還有出庫(kù)

2023-08-07 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-07 11:58

庫(kù)存是按實(shí)際出庫(kù)的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)哈

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快賬用戶1384 追問 2023-08-07 11:59

現(xiàn)在庫(kù)存里面沒有呀

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齊紅老師 解答 2023-08-07 12:00

庫(kù)存里邊都沒有沒法結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的

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庫(kù)存是按實(shí)際出庫(kù)的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)哈
2023-08-07
你好? 是的。 是的。 你之前忘記作廢了就得正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 然后紅沖后 在做? 入庫(kù)和 沖高收入處理??
2021-07-05
你好 既然是 7月 紅沖了發(fā)票。 那么你現(xiàn)在就紅沖收入 同時(shí)紅沖庫(kù)存就行了。 比如 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款或者銀行存款 ; 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 即可。 直接紅沖哈
2021-08-03
對(duì)的,是的,先暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2022-12-08
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
2022-08-18
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