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老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)該怎么書寫憑證呢,我預(yù)交增值稅那部分需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2023-08-05 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-05 10:10

預(yù)交的增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶4147 追問 2023-08-05 10:14

那我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候結(jié)不平呢,這個應(yīng)該怎么書寫也

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齊紅老師 解答 2023-08-05 10:15

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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