不是你們公司的,你們需要支付給人家車主嗎?
老師,我們發(fā)票開出去了,對方說價(jià)格開高了,開了發(fā)票給我們抵賬的意思,但是開給我們的叉車發(fā)票,實(shí)質(zhì)上是沒有叉車,這個(gè)我們可以相當(dāng)于開去報(bào)廢別人給我們開個(gè)報(bào)廢的發(fā)票嗎?
老師你好,我們從別的公司購買了一臺二手叉車,沒有發(fā)票,只有收據(jù),金額1萬多,對公打款的,根據(jù)收據(jù)我們能入賬嗎?對方走的是處置廢舊物資
老師,我們是制造業(yè),公司買了叉車,我們也買了柴油,這個(gè)柴油用在叉車的,怎么入賬處理
老師,我們是制造業(yè),公司買了叉車,我們也買了柴油,這個(gè)柴油用在叉車的,怎么入賬處理
老師您好,我們的購一輛新叉車,原來舊叉車抵減一萬六,現(xiàn)在購新叉車就減去這個(gè)一萬六付的款,但對方開票還是開的原價(jià),這要怎么做賬?。窟@樣可以么?
資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不平,但期末余額正確是啥原因?
公司注冊資本是100萬元,股東1是企業(yè)股東投資50萬元,股東2是個(gè)人股東投資50萬,現(xiàn)在股東1企業(yè)股東全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓到李四名下,要交什么稅?
老師我想問問印花稅那,我們是商貿(mào)公司,平時(shí)一入一出的,季度印花稅我都是按照銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)取得發(fā)票月份來申報(bào),假設(shè)我季度買入材料開了含稅100萬進(jìn)項(xiàng),但是賣出部分含稅50萬,還是有庫存,賣出按銷項(xiàng),那么印花稅計(jì)稅依據(jù)是按100+50萬嗎還是怎樣
老師好。。企業(yè)自然人股權(quán)轉(zhuǎn)上要交什么稅。。以什么基數(shù)計(jì)算?如果我企業(yè)現(xiàn)在的情況是前股東出資了10W。虧損了5W。轉(zhuǎn)讓費(fèi)用1W。。我要怎么算他應(yīng)交的稅
你好企業(yè)無票收入和開票收入合計(jì)為606456.43,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填呢,小規(guī)模納稅人
請問EXW成交方式不是是買方報(bào)關(guān)嗎?也可以是賣方報(bào)關(guān),賣方付港雜嗎?
老師,發(fā)出貨物以后就要確認(rèn)收入嗎
老師,公司的購銷合同,只有黑色章子得掃描件,沒有原件紅章合同,直接留存黑章掃描件存檔,這種可以嗎?稅務(wù)局查的話,有問題沒?
老師想問一下,公司請了一個(gè)代言人來和我們公司代言,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師,D級納稅人發(fā)票增量預(yù)繳增值稅和附加稅后次月收到退的增值稅和附加稅,那次月的增值稅申報(bào)表里收到退的增值稅和附加稅的金額在增值稅申報(bào)表里填哪?