借管理費用 貸其他應付款,老板 應該是做這個賬上銀行公戶沒有出錢。做不了銀行存款。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。如果用其他應付款,應該怎么寫分錄?
老板墊付工資,老板社保在公司繳納承擔個人部分。計提 借:管理費用 貸:應付薪酬老板,借:應付薪酬老板 貸:其他應付款老板,付老板墊付 借:其他應付款老板 貸:銀行存款 其他應付款社保(個人部分)??梢赃@樣做的?
做一家內(nèi)賬 老板用銀行存款墊付了公司的部分開銷 我做的分錄是借管理費用貸銀行存款 但是又是老板墊付 我怎么提現(xiàn)其他應付款老板
小白求解,內(nèi)賬中,老板個人卡付的報銷款怎么做分錄?是借:管理費用 貸:其他應付款 還是借:管理費用 貸:銀行存款?
老師你好,單位有員工離職,系統(tǒng)停保時系統(tǒng)審核失敗,顯示21年全面的費用沒有繳納,稅務局系統(tǒng)又查不到,請問該怎么辦?
有限合伙企業(yè),除另有約定外,有限合伙人可以出質(zhì)為什么是對的,不是的全體合伙人一致同意才可以嗎
以前年度的增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多了,怎么做分錄更正
老師個體戶開票金額超過30萬季度,要交增值稅,之前開過一張20多萬的免稅要不要作廢給開成專票,反正超出30萬都要交稅
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,一天學15小時,多久能勝任以下出納工作?
普通合伙企業(yè),合伙法人資不抵債為什么不當然退伙,和合伙人是自然人沒有償債能力不一樣嗎
稅金繳納能在募集戶進行操作嗎?還是得在基本戶操作
請問老師請了老師上課,民間非盈利組織,有沒有簡單的模版講課的,差不多15次課這樣
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,一天學15小時,多久能勝任以下出納工作?
老師你好,建筑公司承包的活,開票,分類寫什么
我開始是這樣做的老師 后面他給我打了銀行流水 要求銀行流水最后余額要對的上
所以我做了銀行支付余額對得上了 最后就沒有辦法提現(xiàn)其他應付款老板墊付
借其他應付款,老板貸銀行存款,做這個不就可以了?
其他應付再借方就是其他應收啊? ?是我們欠老板不是老板欠我們
其他應付款是你欠別人的 ?之前欠他的時候在貸方,那你現(xiàn)在還錢了,不就是在借方 借管理費用貸其他應付款100 借其他應付款100 貸銀行 不難理解吧
老師你沒有明白我的意思 相當于老板用銀行存款墊付了這個費用 我現(xiàn)在又要提現(xiàn)銀行存款支付又要提現(xiàn)老板墊付 我應該怎么操作 老板要求銀行流水要對得上 還要要求提現(xiàn)老板墊付
老板現(xiàn)金墊付就是借管理費用貸其他應付款老板(這個好理解很直接的提現(xiàn)了墊付) 老板用銀行存款墊付 借管理費用貸銀行存款 這看不出來是墊付啊 老板要求銀行余額要對得上 明白了嗎老師我說的很清楚了
老板支付出去,正是他從個人賬戶里面出的錢,還是從你銀行賬戶里面出的錢?
從銀行不是個人賬戶
那銀行帳上出錢為什么要說是他墊付的和他的墊付有什么關(guān)系? 借管理費用 貸銀行存款 做不了其他的
是呀? 那如果是從他個人賬戶出的錢? ?又要提現(xiàn)銀行又要提現(xiàn)墊付? 怎么做老師
借管理費用,貸其他應付款個人 銀行還給他錢沒有 你銀行賬上沒有出錢,其他的什么都不需要做。
相當于老板自己的賬戶掛下公司名下了 我剛剛問
內(nèi)賬的嗎 內(nèi)賬的老板的賬戶做其他應付款或者其他應付款不做銀行 做了銀行哪能分出來企業(yè)支付的還是他個人支付的