這種共用辦公地點,分割單沒啥用途
老師您好,我們公司租用小區(qū)的商業(yè)房辦公,我們支付電費時候付給了物業(yè)公司,因為物業(yè)公司的電費是房地產(chǎn)開發(fā)公司的戶,他們沒有發(fā)票,他們給我們的分割單是開發(fā)公司的發(fā)票,分割單位是開發(fā)公司,蓋章也是開發(fā)公司的章,這樣能稅前抵扣嗎?款項支付與分割單位不一致
我們單元要搞土增清算,想讓施工單位給開個發(fā)票我們給他們點稅錢,我們屬于老項目建設(shè)單位給我們開票是3個點!現(xiàn)在他們跟我們要12個點,他們的意思是他們要6個點(包括所得稅與增值稅及附加稅)外單位給他們開票也要6個點,我想問一下他們這樣要合理嗎。
老師,我想問下,我們租的廠房里有個這個航吊,租房免費給我們使用,現(xiàn)在需要定期年檢,發(fā)票是開了給租方,現(xiàn)在對方要我們付這筆錢給他們,對方說開個分割單就行了,這個可以嗎?全部分割給我們?
我們租了一個辦公地點,兩個單位共同用,房東只給我們開了發(fā)票,我們也不想給他們開發(fā)票,可以給他們開分割單嗎
老師,請問下,我們的廠房是租的,有部分地方是我們后轉(zhuǎn)租給別人的,水電費發(fā)票是開的房東的,房東給了我們水電分割單,我們只可以租費用,我們的水電費現(xiàn)在是跟轉(zhuǎn)租的這方公共承擔(dān)的,我應(yīng)該還是出具分割單嗎?我實際入費用的金額是不是要減去我開給對方分割單的金額?
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請問我用財務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件,財務(wù)軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細(xì)科目嗎?因為二級明細(xì)科目導(dǎo)進(jìn)來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進(jìn)入二級明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費用都?xì)w公司承擔(dān),這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
攤銷寬帶費(2024.8-2025.7)4500/12=375,款項已支付,當(dāng)時未取得發(fā)票,每月攤銷375,已攤銷了7個月, 25年3月取得專票4455.45+44.5=4500,剩余攤銷額4455.05-375*7=1830.45 本月做發(fā)票入賬攤銷時 分錄怎么寫 怎么取數(shù)?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎