收到一張買手機(jī)的專用發(fā)票, 可以抵扣
老師,您好,請問對方公司開給我公司的咨詢服務(wù)費(fèi),增值稅專用發(fā)票,能夠抵扣增值稅嗎?我們是一般納稅人
老師是這樣的,我這邊是一般納稅人,對方給我給我開了一張專票是是買的手機(jī),我這邊可以抵扣嗎?
老師,你好!我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,在手機(jī)上開了一張電子的運(yùn)輸(貨拉拉)專用發(fā)票,需要對方郵寄到我司嗎?可以抵稅嗎?謝謝!
老師,你好!請問我們是監(jiān)理咨詢公司,是一般納稅人,我們?nèi)〉玫霓k公用品和打印機(jī)專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我司是個信息咨詢服務(wù)公司,現(xiàn)在是一般納稅人,我收到一張買手機(jī)的專用發(fā)票,我可以抵扣嗎?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報個稅那個
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
那到時我做賬時,這手機(jī)做員工福利費(fèi)?
還是做什么科目比較合理?
手機(jī)做辦公費(fèi)或低值易耗品
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!