你好,不可以這樣處理的,需要按期及時(shí)做賬。
老師,2022年10月回庫(kù)存商品的發(fā)票,但庫(kù)存商品到2023年2月份才回,我可以把這張發(fā)票放在2023年2月份才做賬,可以嗎?
一般納稅人,庫(kù)存商品發(fā)票是2023年取得的,今年不做賬可以做在2024年嗎?
去年一筆暫估入賬的庫(kù)存商品,今年匯算清繳的時(shí)候取得了發(fā)票,今年賬該怎么做?
老師你好,請(qǐng)問公司2023年12月份開具發(fā)票,但是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要到2024年一月份才能取進(jìn)來,這種情況做賬估入庫(kù)的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫(kù)后面呢
老師在2024年取得2023年12月的發(fā)票,付款在24年1月份,賬務(wù)處理是在2024年,這些發(fā)票可以作為2024年稅前扣除憑證嗎?
老師,小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準(zhǔn)。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當(dāng)年7月1日起停止享受“六稅兩費(fèi)”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓,對(duì)之前給我們開過的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報(bào)表填實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎(jiǎng)嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報(bào)第三季度增值稅,8月的一個(gè)票,還有9月的票沒開。因?yàn)榘丛赂犊?,?duì)賬清楚了才開票。這部分我是申報(bào)未開票呢 還是等開票的時(shí)候再申報(bào)
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補(bǔ)交醫(yī)保,借庫(kù)存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險(xiǎn),還是借方紅字醫(yī)保
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費(fèi)的減免政策有聯(lián)系嗎?
原因是之前2021還有2022年度,進(jìn)貨沒要發(fā)票,現(xiàn)在2023年開的發(fā)票是補(bǔ)之前的進(jìn)項(xiàng)票,這樣能行嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好? ?沒票是正確入賬的? ?年報(bào)時(shí)調(diào)整? ? ? 后面回來發(fā)票可以追到發(fā)生年度扣除
2021年和2022年進(jìn)貨沒要發(fā)票的,庫(kù)存商品也沒有入賬,年報(bào)匯算清繳的時(shí)候也沒有調(diào)整,這種情況。2023年8月份取得了發(fā)票,怎么弄
這種情況就直接寄到現(xiàn)在就可以了。
可問題是,稅務(wù)要求我們補(bǔ)繳2021和2022年的無票收入,這才補(bǔ)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
那你要想做到那期的成本里,你就和收入寫在同一期就行了。
可以做到2021年或者2022年是嗎
你要是能證明是當(dāng)年度發(fā)生的就可以。
那進(jìn)項(xiàng)票,抵扣可以抵扣2022年的嗎?還是說可以抵扣成本,增值稅還是抵扣不了
進(jìn)項(xiàng)稅額是沒有抵扣時(shí)間限制的。成本你要是能證明是前面年度發(fā)生的,就可以抵扣前面的所得稅。
主要是增值稅這塊,因?yàn)檎J(rèn)證是2023年認(rèn)證的,我不知道怎么能夠抵扣2022年的增值稅
那抵扣不了啊。不能往前抵扣的。