你好,這個是充值贈送了50。
會員充值,充值1000,送100,是借庫存現(xiàn)金1000元,銷售費用100元,貸預收賬款還是其他應付款?分錄是怎么寫?
餐廳會員卡充值100元送80元,這屬于商業(yè)折扣嗎?會計記賬的時候會計分錄應該怎么寫?借:銀行存款100,借:銷售費用80,貸:預收賬款180,是這樣嗎?
會員充值有贈送的是如下處理 1、會員卡充值時, 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 銷售費用/財務費用 貸:預收賬款(充值部分+贈送部分) 2、會員在刷卡銷費時 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 還是把贈送的作為商業(yè)折扣處理?
美麗化妝品公司將自產(chǎn)的一批高檔化妝品用于產(chǎn)品的宣傳活動,售價(不含增值稅)為5萬元,成本為2萬元。借:銷售費用-宣傳費,5萬元,貸:主營業(yè)務收入,5萬元。同時,借:主營業(yè)務成本,2萬元,貸:庫存商品,2萬元。消費稅也是計入銷售費用科目嗎?
有一筆業(yè)務,老師,我想咨詢一下,如果我預收了店家100元的貨款,我走的事借:銀行存款100元,貸:預收賬款100元、發(fā)貨時是借:預收賬款100元,貸:主營業(yè)務收入100元,后來又返店家獎勵50元走的是:借:銷售費用50元,貸:銀行存款50元,那我們對該店家的賬該如何登記了
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
哎呀,我作為超市方,那我這50塊錢該怎么入賬啊?
你好,銷售費用做銷售費用里面可以的。視同銷售了就是啊。
視同銷售什么意思?難道做主營業(yè)務收入,那我也沒收到這50元,不是虧了嗎?按你的意思,麻煩列一個完整的會計分錄
你好,視同銷售就是需要交增值稅、附加稅的意思。對方來消費了之后,你再做主營業(yè)務收入,基于收賬款貸主營業(yè)務收入就是了。 借銀行 銷售費用, 貸預收賬款, 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費、應交增值稅銷項
這不就是剛才我寫的會計分錄嗎,無語
對呀,是 只不過是你沒寫收入 看一下你問的問題,你沒你都沒問問題,然后我說這個是充值贈送了50,那你這個業(yè)務不就是贈送充值的50啊。