早上好,是管理費用~折舊費
計提固定資產(chǎn)折舊 借 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 然后借 管理費用 貸累計折舊? 還有一種是不提折舊直接進(jìn)入費用 借 管理費用 貸 固定資產(chǎn) 這樣作對?
固定資產(chǎn)卡片的折舊費用科目是管理費用 折舊費,還是管理費用 累計折舊
計提本月固定資產(chǎn)折舊費80000元,其中車間使用固定資產(chǎn)折舊50000元,廠部管理管理部門使用固定資產(chǎn)折舊30000元
記提固定資產(chǎn)折舊的分錄?財務(wù)部門使用,是不是借:管理費用-折舊費,貸累計折舊?管理設(shè)個二級?
融資租賃租入的資產(chǎn)提折舊可以計入管理費用么
記賬憑證明細(xì)科目如果第一行寫不完,太多了。能不能寫到第二行了
老師請問,我按照你說的這樣修改做憑證了,但是當(dāng)年只收到20萬專款專用,實際花出去284200元,我直接轉(zhuǎn)收益20萬可以嗎?借:遞延收益20萬 貸:其他收益20萬。 第一年收政府撥款 借:庫存現(xiàn)金20萬 貸:遞延收益20萬 租賃30年70畝荒山 借:長期待攤費用17500元 借:庫存現(xiàn)金17500元 購買五角楓樹苗:借:消耗性生物資產(chǎn)115200元 貸:庫存現(xiàn)金115200元 購買百日紅樹苗:借:消耗性生物資產(chǎn)112000元 貸:庫存現(xiàn)金29800元 其他應(yīng)付款/法人 82200元 拉樹苗車運費:借:主營業(yè)務(wù)成本2000元 貸:其他應(yīng)付款/法人2000元 第一年結(jié)轉(zhuǎn)租賃費:借:主營業(yè)務(wù)成本3500元 貸:長期待攤費用3500元 結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益:借遞延收益20萬 貸:其他收益20萬 月末再正常結(jié)轉(zhuǎn)其他損益類科目對嗎?
國家規(guī)定全員都需要繳納個人所得稅及社保費,但是我們公司就想買幾個人的,不想全部買 老板讓我們財務(wù)出方案應(yīng)該怎么辦?我想問一下有什么辦法?在實際工作中
一般納稅人能開13個點租賃發(fā)票嗎
老師你好,有一筆應(yīng)付賬款21年掛賬到現(xiàn)在,要平賬怎么處理?現(xiàn)在還在合作,但都是現(xiàn)款現(xiàn)貨,
不是不需要考慮補價嗎
老師你好!進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
財管里面,股東權(quán)益總額和凈資產(chǎn)總額是不是就一回事?
老師業(yè)務(wù)員出差報銷的動車票費用,就打了訂單詳情可以作為做賬憑證嗎?錢已經(jīng)報了。也是真實的
融資租賃的,出租人和承租人兩方的可否具體列舉分錄出來,初始計量和后續(xù)計量
為什么是折舊,本身是租賃費呀
您好,因為這個資產(chǎn)是咱在用嘛,以前融資租賃也是租賃方折舊,現(xiàn)在不區(qū)分經(jīng)營和融資租賃了 使用權(quán)資產(chǎn)的折舊: 承租人應(yīng)當(dāng)參照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第4號——固定資產(chǎn)》有關(guān)折舊規(guī)定,自租賃期開始日起對使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊。使用權(quán)資產(chǎn)通常應(yīng)自租賃期開始的當(dāng)月計提折舊,當(dāng)月計提確有困難的,為便于實務(wù)操作,企業(yè)也可以選擇自租賃期開始的下月計提折舊,但應(yīng)對同類使用權(quán)資產(chǎn)采取相同的折舊政策。計提的折舊金額應(yīng)根據(jù)使用權(quán)資產(chǎn)的用途,計入相關(guān)資產(chǎn)的成本或者當(dāng)期損益。