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老師,我本月剛接手工作。我發(fā)現(xiàn)有個公司2021年有筆稅控維護(hù)費280元,以前會計入賬進(jìn)項稅了,但是我登錄電子稅務(wù)局查看申報記錄后發(fā)現(xiàn) 并沒有在增值稅申報表內(nèi)填報。請問我要如何處理?

2023-08-02 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-02 20:37

他當(dāng)時的分錄怎么做的

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快賬用戶1295 追問 2023-08-02 20:53

摘要:稅控維護(hù)費 借 進(jìn)項稅額 280 貸 銀行存款 280

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齊紅老師 解答 2023-08-02 20:55

借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項280

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快賬用戶1295 追問 2023-08-02 20:56

她還做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出但是因為小規(guī)模一直達(dá)不到起征點不上增值稅所以沒有抵扣

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齊紅老師 解答 2023-08-02 20:57

按照上面的來做就可以

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快賬用戶1295 追問 2023-08-02 20:58

老師,請問要怎么做?我還是不懂

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齊紅老師 解答 2023-08-02 20:59

借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項280 2023-08-02 20:55:36

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快賬用戶1295 追問 2023-08-02 20:59

我看到了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-02 20:59

不用客氣 工作愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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