你好,資產(chǎn)負(fù)債表還有哪個(gè)科目有余?
您好,我現(xiàn)在要注銷公司,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)數(shù)正數(shù),利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),未分配利潤(rùn)有數(shù),得交個(gè)人所得稅?怎么調(diào)一下
公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)需要把余額調(diào)成0嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以注銷公司嗎?需要把負(fù)數(shù)清0嗎
老師,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)怎么填呀?
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)對(duì)吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
利潤(rùn)表里面有數(shù)據(jù)可以的。
利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)11000實(shí)收資本11000
未分配利潤(rùn)是一個(gè)負(fù)數(shù),但是你資產(chǎn)負(fù)債表另一個(gè)科目應(yīng)該也有金額借貸需要平衡的。
實(shí)收資本11000未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)11000
余額是0。凈利潤(rùn)是-11000
我現(xiàn)在是做注銷的。不是要求都為0注銷。他現(xiàn)在這種情況不可能為0
借實(shí)收資本,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),做這個(gè)不就可以了?
這屬于結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
他是負(fù)數(shù)也可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎老師
負(fù)數(shù)是在借方有余額,你放在貸方不就沒有了。
可以理解成簡(jiǎn)單的對(duì)沖。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。