同學你好 對的 是這樣的
老師,我們都是設備安裝項目的多,經(jīng)常訂貨都是廠家直接發(fā)貨到項目地,我們也沒有經(jīng)過公司入庫存再出庫,這是可以的嘛?收到發(fā)票,我們都是記:借:庫存商品 待認證進項稅額 貸:應付賬款 。后面結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就是借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣做賬可以的嗎?
老師:我們從酒店購了一張充值卡,10000贈2000;這些上游廠家給報銷, 我是購卡的時候借預付某酒店12000,貸現(xiàn)金10000,營業(yè)外收入2000, 消費的時候借銷售費用12000,貸預付某酒店12000; 借其他應收廠家12000 貸銷售費用12000 報銷的時候借銀行存款12000,貸其他應收廠家12000 還是我直接 借其他應收廠家12000,貸現(xiàn)金10000,營業(yè)外收入2000
老師,我們是代理商,上游廠家以我們的名義借領的促銷品發(fā)到我們庫房,這些贈品是廠家用來贈送給客戶的,這些入我們庫房,我們做賬嗎, 還是入庫的時候借庫存,貸營業(yè)外收入,出庫的時候借銷售費用,貸庫存呢?
上游廠家通過他們訂貨軟件里,以我們的名義借領了促銷品或者贈酒,到我們庫房,我們是要做借庫存貸營業(yè)外收入嗎,出給他們的話我是要借銷售費用,貸庫存?
老師,申報費用,我們給開具了50000的銷項票,廠家費用已報銷到訂貨系統(tǒng)。廠家報銷費用抵貨款50000,貨已入庫金額是44658。老師,幫我看下完整的分錄是否正確 開銷項 借預付賬款50000 貸主營業(yè)務收入47169.8 銷項稅額2830.2 貨已入庫 借主營業(yè)務成本44658 貸庫存商品44658???下面不太會了
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關聯(lián)申請,顯示審核中,這個審核是需要稅務局審核還是需要法人或者財務負責人審核。
電子稅務局增值稅申報顯示未抄稅檢測不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務局
老師 在申報第三季度企業(yè)所得稅預繳的時候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財務報表和企業(yè)所得稅預繳表填錯了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財務報表和報送第三季度的企業(yè)所得稅預繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預繳申報表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報信息 無法更正第二季度的報表 請問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預繳表申報那里填寫正確的本年累計數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對方科目寫什么合適,其他應收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報什么稅種?營業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報表怎么做啊
老師好,我們是勞務公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時候銷售收入應該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
個體戶李潤超200萬,按幾個點交經(jīng)營個稅
老師請問股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝?。?/p>
電子稅務局法人和財務負責人聯(lián)系不到進不去咋辦
那他們又通過手續(xù)又將這些贈酒和促銷品核銷到我們名下,我再怎么做
同學你好 這個有發(fā)票嗎
沒有發(fā)票
那就計入營業(yè)外收入
借領的時候到我們庫里我貸營業(yè)外收入,出庫走銷售費用,等再核銷到我們系統(tǒng)里做借庫存或者折合成現(xiàn)金,貸營業(yè)外收入,是這樣的嗎
同學你好 對的 是這樣的哦
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝