你好,不用勾選的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
一般納稅人,有費(fèi)用支出無銷項(xiàng)發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒勾選要零申報(bào),但是在稅務(wù)平臺(tái)增值稅申報(bào)表表三顯示沒認(rèn)證,我該怎么操作?
代賬公司接到一個(gè)一般納稅人,沒有銷售發(fā)票,有一些費(fèi)用票,只有一張3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在我11月報(bào)稅,我該怎么辦?要不要勾選抵扣這張3個(gè)點(diǎn)專票?還是不勾選,留著以后勾選抵扣?
老師,我公司是一般納稅人,去年有開專票,一直未勾選認(rèn)證,現(xiàn)在經(jīng)理讓我本月勾選認(rèn)證,但是我們目前無收入,是零申報(bào),這個(gè)勾選后納稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額我應(yīng)該填寫哪一個(gè)啊?
老師,我們公司是一般的納稅人,一般納稅人,我前兩天我把它申報(bào)了,我也把那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,那個(gè)勾選了勾選了申報(bào)了申報(bào)了,我今天發(fā)現(xiàn)我申報(bào)錯(cuò)了,我就把它撤撤,就是把它那個(gè)撤回了,但是撤回來的話,這個(gè)我進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票,我要我也要把它撤撤銷,但是在哪里弄。那我點(diǎn)那個(gè)注銷勾選它給我,它給我提醒的是,就是這下面那個(gè)紅字,我也不敢亂點(diǎn),我我怕把這個(gè)這個(gè)撤撤銷了的話,我怕到時(shí)候我的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是沒有了,那個(gè)怎么操作,我還我還沒有操作過,你知道嗎?請(qǐng)教你一下。
老師,你好!公司4,5月一直沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),這兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有在稅務(wù)系統(tǒng)里勾選,增值稅報(bào)的零申報(bào)有問題嗎?(我公司是一般納稅人)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
老師,您說的是做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目,然后報(bào)稅的時(shí)候就零申報(bào),等有了銷項(xiàng)以后就轉(zhuǎn)過來抵扣增值稅,是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,是轉(zhuǎn)到待認(rèn)證還是待抵扣?這兩個(gè)有什么區(qū)別呢?
待認(rèn)證,這個(gè)是發(fā)票,沒有認(rèn)證, 待抵扣這個(gè)是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,稅務(wù)局比對(duì)通過才可以抵扣的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。