你好,可以的,不用以前年度損益調(diào)整。
老師 這道題退貨時貨款已經(jīng)支付 還是需要通過應(yīng)付賬款科目嗎? 可以寫成以下分錄嗎 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老師,涉及去年個人代墊社保多入賬200,去年的賬務(wù)處理是借-管理費(fèi)400,借-其他應(yīng)收款-代墊社保400,貸-銀存800.那今年調(diào)賬可以直接沖減代墊社保嗎?需不需要通過以前年度損益調(diào)整?謝謝
本年度發(fā)生關(guān)于稅控盤服務(wù)費(fèi)的分錄: 1. 借:管理費(fèi)用280 貸:現(xiàn)金 2.借:以前年度損益調(diào)整560 貸:現(xiàn)金 合計(jì)發(fā)生840元,都減少了未分配利潤。明年用的時候可以直接 借:應(yīng)交增值稅 減免稅 840 貸:利潤分配未分配嗎
好的,謝謝老師。還有一個問題:以前年度車輛預(yù)存加油無正式發(fā)票就入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在還做以前年度損益調(diào)整。分錄:借:預(yù)付賬款。 貸:以前年度損益。票到?jīng)_減預(yù)付,借:管理費(fèi)用-車輛加油 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款。這樣對嗎?
2022年11月份的稅控維護(hù)費(fèi),2023年的二月按規(guī)定進(jìn)行抵減,會計(jì)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額280貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)280,這樣寫可以嗎?還是要把管理費(fèi)用記成以前年度損益調(diào)整
請問:租賃付款額,租賃負(fù)債,使用權(quán)資產(chǎn),這三個意思不一樣嗎,
請問:甲企業(yè)銷售兩批貨,交付第一批,第二批一個月后交貨,兩批貨交齊一塊付錢,交付第一批時怎么做賬、
有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報的過程中要注意哪些問題?申報結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個所得稅平時應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個或以上的案例?
綠化公司購進(jìn)苗木時是免稅,再銷售時能開免稅?
老師你好!年度增值稅報表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價值單價,因?yàn)?月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個答案里面說自然人平均每個月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個人出租個人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
本年利息收入結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余,銀行存款金額為利息收入,下一年使用銀行存款怎么做分錄
下一年支付出去是什么業(yè)務(wù)的?
是別人放的,沒有進(jìn)固定資產(chǎn),我做飯營業(yè)外收入,可以吧,我們只是消費(fèi)點(diǎn)電費(fèi)
你做營業(yè)外收入的話,不交增值稅有風(fēng)險
小白剛工作要交接哪些工作?
科目余額表、記賬憑證、原始憑證、總賬、明細(xì)賬、日記賬、財務(wù)報表、申報系統(tǒng)申報賬號、密碼。開票系統(tǒng)開票密碼,賬號
所有你與財務(wù)相關(guān)的都拿回來。
我們收到了一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,這個月對方想請我們開個什么紅沖,這個是不是很麻煩?
還有就是,如果市內(nèi)打車到火車站,火車站到別的城市出差,那么市內(nèi)打車到火車站的費(fèi)用也算差旅費(fèi)還是交通費(fèi)? 如果中途到過公司拿東西然后去買了花的話,也可以全部市內(nèi)行程都算差旅費(fèi)嗎?花送給客戶的花也算差旅費(fèi)嗎?
開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票 差旅費(fèi)里面。
還有,他有部分貨我們要退貨他退款回來,這張發(fā)票我能做紅沖嗎?或者對這退貨的部分紅沖嗎?
專票的可以,普通發(fā)票的不行。
如果市內(nèi)打車到火車站,火車站到別的城市出差,那么市內(nèi)打車到火車站的費(fèi)用也算差旅費(fèi)還是交通費(fèi)? 如果中途到過公司拿東西然后去買了花的話,也可以全部市內(nèi)行程都算差旅費(fèi)嗎?花送給客戶的花也算差旅費(fèi)嗎?
你好,都算差旅費(fèi)就可以的,為了出差業(yè)務(wù)的都是差旅費(fèi)。
買的花送給客戶的,這個做招待費(fèi),做不了差旅費(fèi)。
向出差期間請客戶吃飯的,這些都是招待費(fèi)
屬于同一項(xiàng)目連續(xù)性收入的,以一個月內(nèi)取得的收入為一次。怎么區(qū)分是不是同一項(xiàng)目?
你好,這個是在哪里看到的?具體的是什么業(yè)務(wù)的建筑項(xiàng)目嗎?
報勞務(wù)費(fèi)個稅,個稅軟件客服發(fā)我的
你好,那這個就是比如勞務(wù)報酬,我和你簽訂的勞務(wù)合同,你一個月一號支付給了我六百 10號支付給了我400,那這兩個需要合計(jì)起來一塊申報