具體的是什么服務(wù),如果是維護(hù)保養(yǎng)的可以
老師,今年增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還可以按15%加計(jì)抵減嗎(生活服務(wù)行業(yè))
老師汽車維修服務(wù)屬于生活性服務(wù)或其它現(xiàn)代服務(wù)嗎?可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減10%或15%嗎?
汽車維修服務(wù)屬于生活性服務(wù)或其它現(xiàn)代服務(wù)嗎?可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減10%或15%嗎?謝謝老師
老師你好,一般人汽車服務(wù)行業(yè)符合加計(jì)抵減,開具6%普票3178.54稅費(fèi)190.71,沒有進(jìn)項(xiàng)票,繳納稅盤費(fèi)280,申報(bào)增值稅加計(jì)抵減額怎么計(jì)算呢
老師您好 請問我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)抵減 請問買車的進(jìn)項(xiàng)也可以加計(jì)抵減嗎
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
是的,合同簽的維護(hù)保養(yǎng)和取送車服務(wù)
你好,可以的,可以加計(jì)扣除。
報(bào)完稅了,才知道可以加計(jì)抵減,交了24塊左右的稅,是不是就那么地了?
你好,你填寫了加計(jì)扣除聲明嗎?沒有的話,你可以下一次補(bǔ)上,下一次在一塊填寫上。
沒有填過扣除聲明,在哪里填寫?
我要辦稅”---“綜合信息報(bào)告”---“資格信息報(bào)告”---“適用加計(jì)抵減政策聲明”模
看到扣除聲明了,自動(dòng)跳出來的
老師,銷售額計(jì)算期,是不是我不能享受加計(jì)抵減的意思?
你好,你去年是一般納稅人嗎?這里填寫的銷售額都是去年的。
今年2月成立的公司
老師,這種提示,可以享受加計(jì)抵減嗎?
你好,那就是二月份,三月份,四月份這幾個(gè)月必須都有收入,這幾個(gè)月的收入。
5月和7月有收入,其他都沒有
你好,那就填寫五到七月份的收。
老師,我是有資格享受加計(jì)抵減的對嗎?
你好,服務(wù)收入占總收入的50%以上就可以。
明白了。服務(wù)行業(yè)不用叫印花稅?
需要看具體的什么業(yè)務(wù),不是所有的都不需要交。
看一下印花稅稅目就可以的。
銷售額計(jì)算期止,為什么選擇不上呢?
這個(gè)不太清楚,你問下你稅務(wù)局吧。