你好,對(duì)的,是的,未交增值稅在貸方應(yīng)該有余額的,你繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行放款。
老師,你好,幫我看下這個(gè),收入八千,然后沒(méi)有交個(gè)稅,這個(gè)沒(méi)有什么問(wèn)題吧?
老師這題做出來(lái)后我沒(méi)有找到答案,我一看答案跟我的一樣就是結(jié)果不一樣呢?您再算算看是595.74還是這個(gè)答案,我眼睛都算花了
老師 幫忙看看這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 就看分錄 有什么問(wèn)題嗎 每個(gè)月都是這樣的 沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)是什么原因呢 我是剛?cè)サ?這個(gè)是之前財(cái)務(wù)做的賬
老師您看一下為什么我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是沖紅了呢,我的分錄沒(méi)有做錯(cuò)啊,請(qǐng)問(wèn)是哪里有問(wèn)題。可以幫忙指出來(lái)嗎
老師你好,幫我看看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表有問(wèn)題沒(méi)?我錄入金蝶軟件后結(jié)轉(zhuǎn)不了顯示說(shuō)不平。
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
那我這個(gè)咋還平了呢,我找了半天都沒(méi)找出那錯(cuò)了
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅明細(xì),或者是你看科目余額表的明細(xì)。
你好,我得科目余額表得利潤(rùn)和利潤(rùn)表得凈利潤(rùn)對(duì)不上是咋回事
你看下你本年利潤(rùn)每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?什么時(shí)間開(kāi)始做賬的,或者是你看一下你每個(gè)年年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎。
上月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之后,科目余額表期初應(yīng)該有數(shù)嘛
不應(yīng)該有數(shù)的,期初余額不應(yīng)該有金額, 本年利潤(rùn)就等于你利潤(rùn)比凈利潤(rùn)累計(jì)