你好; 計(jì)入8b和10欄次里面去報(bào); 計(jì)入差旅費(fèi)??
老師好,一般納稅人,取得機(jī)票和火車票計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額報(bào)稅填列在附表二的哪一行???謝謝
老師,火車票和汽車票計(jì)算抵扣填在附表二的哪一行?
老師,老板出差的火車票和機(jī)票計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額填列在附表二的哪一行?
勾選的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣數(shù)據(jù)和附表二的數(shù)據(jù)有一個(gè)差額,就是員工出差的火車票計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在附表二中,但是勾選的數(shù)據(jù)里面沒有,申報(bào)增值稅的時(shí)候,出現(xiàn)這種情況,是正常的嗎
老師,火車票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)的填增值稅表二哪行里
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
8b和10欄次,到底哪一個(gè)?
你好;?入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄其他稅額列,第8b欄其他份數(shù)列填寫1份,金額列填寫、同時(shí),還需將上述內(nèi)容填入本表第10行(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)
知道了,謝謝老師!
不客氣的; 希望能幫到你;?