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老師好,請(qǐng)問幫別公司代加工的賬務(wù)怎么處理

2023-08-01 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-01 08:14

材料發(fā)出去,借委托加工物資, 貸原材料 支付的加工費(fèi),借委托加工物資,貸銀行 收回來,借庫存商品 貸委托加工物資

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快賬用戶7130 追問 2023-08-01 08:16

老師,是我們幫別人加工

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齊紅老師 解答 2023-08-01 08:18

收到加工材料不需要做賬務(wù)處理,登記被查賬本 發(fā)生的成本、借生產(chǎn)成本、 貸制造費(fèi)用、應(yīng)付職工薪酬等, 貨物加工完成發(fā)給對(duì)方借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本, 然后再登記備查賬本減少。

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快賬用戶7130 追問 2023-08-01 08:29

老師,備查賬本是什么樣的,會(huì)計(jì)登記嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-01 08:31

你好。是會(huì)計(jì)登記的,你自己設(shè)計(jì)一個(gè)就可以的時(shí)間,收到材料的時(shí)間,材料名稱、數(shù)量、單價(jià)不用寫

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快賬用戶7130 追問 2023-08-01 08:34

登記在電子表格里嗎?老師,還是用單獨(dú)的本子記下來?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 08:36

都可以的,這個(gè)你自己設(shè)置就行

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快賬用戶7130 追問 2023-08-01 08:38

謝謝老師!這個(gè)生產(chǎn)成本不需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-08-01 08:40

對(duì)的,是的,不做庫存商品。

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快賬用戶7130 追問 2023-08-01 08:47

老師,如果這個(gè)月沒有開票就不用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?但是有出貨呢

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齊紅老師 解答 2023-08-01 08:50

你好,你你幫別人加工的發(fā)出去了,但是沒有確認(rèn)收入是嗎?如果是的話,什么都不需要做登記備查賬本。

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快賬用戶7130 追問 2023-08-01 09:03

老師,沒有開票,就是沒有確認(rèn)收入嗎?這樣只需要登記備查賬本就可以了?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:04

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶7130 追問 2023-08-01 09:06

老師,那制造費(fèi)用要不要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本啊

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:10

需要的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。

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快賬用戶7130 追問 2023-08-01 09:42

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:45

不用客氣,工作愉快。

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材料發(fā)出去,借委托加工物資, 貸原材料 支付的加工費(fèi),借委托加工物資,貸銀行 收回來,借庫存商品 貸委托加工物資
2023-08-01
你好,公司要幫別的公司一直代付工資和保險(xiǎn) 代付的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 收到代付款項(xiàng)的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
2021-01-06
發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 1200 貸:其他應(yīng)付款—社保 100 貸:其他應(yīng)付款—公積金 200 貸:庫存現(xiàn)金 900 繳納時(shí):借:應(yīng)繳稅費(fèi) —社保 250 其他應(yīng)付款—社保 100 其他應(yīng)付款—公積金 200 其他支出/應(yīng)付職工薪酬(有計(jì)提)—公積金 200 貸:銀行存款 750
2023-08-24
你好 不可以的掛靠是違法的。
2021-03-12
_借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。
2023-10-10
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