你好,運(yùn)輸代理公司,加油費(fèi)是需要繳納印花稅的?
老師你好,我們是購銷石子和沙子的公司,我們在銷售過程中需要購買運(yùn)輸服務(wù),對方給我們開專票,請問運(yùn)輸費(fèi)需要交印花稅嗎?
我們公司是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸平臺(tái)無車承運(yùn),進(jìn)項(xiàng)是我們公司去稅務(wù)局幫司機(jī)代開的發(fā)票,開票的時(shí)候把增值稅、城建稅、印花稅都含進(jìn)去了,但是最后實(shí)際繳納印花稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)與之前算的印花稅隔個(gè)十幾塊錢,請問這十幾塊錢我該如何做賬
老師,請問我司租賃的倉庫租賃費(fèi)已經(jīng)繳納過印花稅了,我司給客戶開具的倉儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票還需要再繳納印花稅嗎? 我司是貨運(yùn)代理公司,我方給客戶開具的運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票還需要繳納印花稅嗎?
老師,我們出口貨物是FOB價(jià),進(jìn)口貨物是Cif.我們進(jìn)出口產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),貨代公司開的不是運(yùn)輸發(fā)票,而且經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)-代理運(yùn)費(fèi),這部分運(yùn)費(fèi),要按運(yùn)輸合同繳納印花稅嗎
您好,我想問問,我們是運(yùn)輸公司的小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局里沒有看到核定印花稅這個(gè)稅種,開了票需要申報(bào)運(yùn)輸合同印花稅嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車高速過路費(fèi),在哪里開發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來分別核算的
公司名下有一個(gè)100%控股的子公司,認(rèn)繳100萬,實(shí)際一份沒出,賬面上長投也沒有,合并報(bào)表得怎么做
老師:有個(gè)問題想請教一下!我有一家個(gè)體戶,是查賬征收的。主營業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)。24年11月份開具一張5.4萬元的設(shè)計(jì)費(fèi)用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方一直沒有支付。這期間我們的銀行開戶行因?yàn)楹喜⒌脑?,開戶行名稱變更。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用在我們再三催促下,甲方愿意支付,得知我們銀行開戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開具的那張5.4萬元的專票,又重新開了一張5.4萬元的專票。這個(gè)月要季報(bào),到電子稅務(wù)局網(wǎng)上打開增值申報(bào)表上的開具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對嗎?
老師你好,法人把出差飛機(jī)發(fā)票開成個(gè)人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
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我們運(yùn)輸代理企業(yè)的印花稅是那含稅的運(yùn)輸收入計(jì)算,還是不含稅的收入計(jì)算?
你好,是按含稅的金額計(jì)算?
有沒有按含稅金額算的稅法依據(jù)???
你好,你可以去看一下印花稅關(guān)于計(jì)稅依據(jù)的描述?