增值稅 取決于銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng),開(kāi)完銷售發(fā)票后,銷項(xiàng)就確定了,進(jìn)項(xiàng)無(wú)法增加情況下,增值稅就確定了
石料生產(chǎn)企業(yè),企業(yè)自己開(kāi)采石料,就是把石頭加工成石屑,一般納稅人,3-9月生產(chǎn),10-12月停產(chǎn)銷售,現(xiàn)在賬面上1-8月庫(kù)存120萬(wàn),10月11月要開(kāi)出去1000萬(wàn)的銷售票,之前的會(huì)計(jì)賬做的不規(guī)范,都是以銷定產(chǎn),賬很亂,我也看不太懂。現(xiàn)在我接手重新弄,首先要在九月十月把庫(kù)存增加到1000萬(wàn)左右,現(xiàn)在可以找到的進(jìn)項(xiàng)票就是租賃設(shè)備之類的,老板可以想辦法去代開(kāi)。我該怎么下手做呢,一點(diǎn)思路都沒(méi)有,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師你好:請(qǐng)教一下我們是現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,準(zhǔn)備11月份升一般納稅人,可是我們現(xiàn)在還有150萬(wàn)左右工程活干了,合同還沒(méi)簽也沒(méi)做結(jié)算,工程材料票也就是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)回來(lái)了,可是對(duì)方說(shuō)等我們升成一般納稅再給他們開(kāi)票,多少稅錢(qián)他們?cè)敢獬?,可是我們進(jìn)項(xiàng)一分都不能抵扣,這樣增值稅就干交9%的稅可以嗎?稅負(fù)太高?
老師,我們公司營(yíng)業(yè)范圍是服裝生產(chǎn)銷售的,現(xiàn)接到一個(gè)單,幫客人設(shè)計(jì)服裝-采購(gòu)物料-生產(chǎn)成衣,在交貨時(shí),需要連同設(shè)計(jì)稿和紙樣、生產(chǎn)用量全部提供給客人。買(mǎi)斷了這批服裝樣式,我司后續(xù)也不準(zhǔn)再給別的客戶生產(chǎn)這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了設(shè)計(jì)費(fèi)和紙樣費(fèi),成衣單價(jià)達(dá)到1000元每件。一共150款,一個(gè)月內(nèi)完成。 這批成衣開(kāi)票名就是外套,150件,總金額15萬(wàn)。會(huì)備注服裝打樣費(fèi)用。 這種會(huì)不會(huì)由于單價(jià)太高被關(guān)注? 還是我們直接開(kāi)一筆15萬(wàn)樣板費(fèi)用發(fā)票好點(diǎn)?
老師 有個(gè)問(wèn)題 有點(diǎn)長(zhǎng) 辛苦老師了 小規(guī)模納稅人2020年12月開(kāi)了35萬(wàn)左右的普票 繳納稅費(fèi)三千多 但是客戶要13%專票 因?yàn)槭切∫?guī)模開(kāi)不出 于是進(jìn)行降價(jià)銷售 開(kāi)1%的專票 但是我現(xiàn)在賬上1月收入是負(fù)一萬(wàn)多 主要是增值稅負(fù)一百多 在借方 這個(gè)增值稅我怎么做賬啊 1月開(kāi)了點(diǎn)其他普票的
老師,我們是一般納稅人,銷售貨物,銷售石子,開(kāi)出去220萬(wàn),交增值稅大概在6.4萬(wàn)左右,稅負(fù)合到0.33 這會(huì)不會(huì)太高了,怎么樣把稅負(fù)降到10%左右
老師,今天9月27號(hào),我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個(gè)時(shí)候,我們的發(fā)票什么時(shí)候開(kāi)合理?月底還是下個(gè)月?
老師,調(diào)整往來(lái)賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒(méi)有入進(jìn)去,錢(qián)已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
老師,印花稅怎么算?
顧客在菜里吃出異物,退款怎么做賬?
老師,小規(guī)模,季度開(kāi)票總數(shù)不超過(guò)30萬(wàn)元,月超過(guò)10萬(wàn)元,免稅不
老師咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒(méi)有直播課程了嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有什么增值稅減半征收的政策嗎?沒(méi)什么印象有
支付醫(yī)藥費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)科目
債權(quán)請(qǐng)求權(quán)不具有排他性是什么意思?
單位有食堂,經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品,蔬菜食用油等,公司是做建筑工程的,能不能開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng),在特定業(yè)務(wù)那里開(kāi)具嗎?還需要通過(guò)稅局認(rèn)定才可以開(kāi)具嗎?
那這樣都無(wú)法解決了對(duì)吧
但我們?cè)鲋刀惗愗?fù)太高了,有沒(méi)有辦法解決?有沒(méi)有最新的增值稅,稅負(fù)率表,發(fā)給我一份,參考下
沒(méi)有辦法的,基本上都能確定下來(lái)。
是否可以再單獨(dú)成立小規(guī)模公司
我能不能開(kāi)點(diǎn)加油發(fā)票或者是辦公用品,家電之類的,根據(jù)什么為依據(jù),大概多少比例?
開(kāi)對(duì)應(yīng)的專票,能減少增值稅
有沒(méi)有參考的比例?
有沒(méi)有規(guī)定范圍之內(nèi)的?
按實(shí)際業(yè)務(wù)獲取發(fā)票,沒(méi)有規(guī)定范圍。
就是因?yàn)椴磺宄艈?wèn)的,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi) 怎么扣除的?
這與增值稅稅負(fù)無(wú)關(guān),是企業(yè)所得稅問(wèn)題。是另一個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)一題一問(wèn),重新提問(wèn)。
那比如220萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票 能開(kāi)多少元茶葉v餐費(fèi) 辦公用品 等 進(jìn)行抵扣?
沒(méi)有金額限制。但用于集體福利,個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),是不能抵扣的
如果是給客戶送禮呢?
給客戶送禮,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣
購(gòu)買(mǎi)空調(diào)在辦公室用 能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
購(gòu)買(mǎi)空調(diào)在辦公室用 能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅