借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
購買的固定資產(chǎn)當(dāng)月已收到,貨款已付,但當(dāng)月發(fā)票未到,當(dāng)月如何做會計分錄?下月發(fā)票到了又如何做?
收到貨款發(fā)票已開到貨物未發(fā)出當(dāng)月不確認(rèn)收入當(dāng)月怎么做賬
請問老師,已經(jīng)付了貨款,貨也已經(jīng)收到了,但是發(fā)票當(dāng)月還沒來,怎么做賬啊?進項稅13%
老師,預(yù)付貨款,錢已經(jīng)付了,貨也已經(jīng)收到,但是沒收到發(fā)票,這樣怎么做賬呢?
錢已經(jīng)付款,貨已收到但是發(fā)票下月開,當(dāng)月怎么做賬
老師,我們是酒店餐飲購買的食材要計入原材料核算再結(jié)成本嗎?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本呀?
老師,酒店餐飲購買的海鮮等食材是計入哪個會計科目?原材料還是庫存商品?計入哪個會計科目比較合適?
老師,工商年報社保單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么取數(shù)?不包含個人部分對吧?
老師,盈利性幼兒園的賬務(wù)怎么處理?
建筑企業(yè)簽了一個(循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園供水廠代運營托管合同書 ),合同內(nèi)容為為循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園供水廠配置操作看護人員,配合設(shè)備廠家進行項目設(shè)備性能聯(lián)調(diào)聯(lián)試,提供供水廠基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備保養(yǎng),配合乙方做好汛期防汛工作,保證供水廠設(shè)備的正常運行、安全及環(huán)境衛(wèi)生清潔。 我應(yīng)該給對方開什么內(nèi)容的發(fā)票?可以開建筑服務(wù)奇特建筑服務(wù)發(fā)票嗎?
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間在前,還不確認(rèn)收入,在增值稅申報的時候咋申報
老師,請教下利潤表里的利潤總額是怎么算的?是營業(yè)收入-營業(yè)成本-管銷費-稅金及附加嗎?其中這個稅金及附加是包含了增值稅+城市維護建設(shè)+教育費附加+地方教育附加稅+印花稅嗎?
老師你好,我們是民辦幼兒園,24年上半年是有限公司,下半年是民辦非,員工社保一直都在有限公司扣,這個社保只屬于有限公司的成本是嗎?
老師上午好,請問一下公司跟個人簽訂了勞務(wù)合同,請問勞務(wù)工資怎么處理?是一起計入工資表內(nèi)還是單獨做工資。謝謝!
老師 我問下 我2023年所得稅匯算清繳弄錯了 現(xiàn)在能改嗎 有沒有什么風(fēng)險
但是貨收到了
當(dāng)月入款還有領(lǐng)用
借:庫存商品-暫估
貸:銀行存款
有13進項稅的!
暫估暫時不需要考慮稅費
那付出去是含稅的
到時把暫估沖掉,再用收到的發(fā)票做賬
加權(quán)平均價暫估進去了,已經(jīng)領(lǐng)用了再沖掉,那成本不對。
到時直接沖成本就可以了
成本涉及很多數(shù)據(jù)。還有銷售出去了。
就沖這個的成本就可以
企業(yè)購買貨物,驗收入庫但尚未收到發(fā)票時,應(yīng)暫估入庫:
借:庫存商品(或原材料等科目)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
企業(yè)取得對應(yīng)發(fā)票后沖減暫估時:
借:庫存商品(或原材料等科目)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字)
企業(yè)按照發(fā)票內(nèi)容進行入賬時:
借:庫存商品
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款——公司名稱
這個是完整的分錄,你看下
暫估入庫我知道,那是在沒付錢的情況下,現(xiàn)在是錢付了,貨到了,對方下月才會開具增值稅專票13%
把應(yīng)付賬款變成銀行存款就可以了,沖賬時就放在借方銀行存款
款付了,還可以沖銀行存款的。
你不是還要做發(fā)票的分錄嗎
借:庫存商品(或原材料等科目)(紅字)
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(正字)
老師:已付貨已到,發(fā)票未到,需要先把貨的價值暫估入庫 付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 貨品入庫時 借:庫存商品/原材料/低值易耗品等 貸:應(yīng)付賬款-暫估 期末發(fā)票才到直接紅字期初要錄一張產(chǎn)品入庫時一樣的憑證 借:庫存商品/原材料/低值易耗品等(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 再根據(jù)發(fā)票上的價款做入庫記錄 借:庫存商品/原材料/低值易耗品等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款不夠時應(yīng)補錄 借:預(yù)付賬款
你先計入預(yù)付賬款,這樣也可以的
是包裝物,先驗收入庫了,在付款,先暫估,在預(yù)付,下月在沖暫估,在 沖預(yù)付入庫。
可以的, 你這樣做沒有問題