你好,23年企業(yè)所得稅預(yù)繳申報,小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠稅率是20%(=25%—5%)
我們是小規(guī)模企業(yè) 申報企業(yè)所得稅利潤顯示是12萬 自動出稅額是按25%算的 但是不是說實際繳納的稅率是5%嗎?那個優(yōu)惠表在哪里填啊 謝謝老師了
請問老師月末計提企業(yè)所得稅中,實際應(yīng)納所得稅額適用于2019年小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,請問如何計算實際應(yīng)納稅額,企業(yè)是一般納稅人,請問4.實際應(yīng)納所得稅如何計算出來的
老師,如果收入是4000萬,所得稅稅負(fù)率為0.5%,那利潤總額應(yīng)該怎么算?是多少?這個稅負(fù)率是按小微企業(yè)稅率2.5%優(yōu)惠完計算的所得稅額還是沒有優(yōu)惠直接按25%的稅率計算出來的?
老師,請教幾個問題, 1、如果小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額本來是300萬元,可是匯算清繳時調(diào)增了,超過了300萬元,還能按小微企業(yè)的優(yōu)惠交稅嗎? 2、稅務(wù)預(yù)警的企業(yè)所得稅稅負(fù)率小微企業(yè)的話是指優(yōu)惠后的稅負(fù)率,還是優(yōu)惠前的稅負(fù)率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補以前年度虧損后實際交稅的稅負(fù)率,還是未彌補前的稅負(fù)率? 4、企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是實際交稅金額/主營業(yè)務(wù)收入×100%?
老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的金額自動帶出來的,那個數(shù)值是減免了百分之多少?咋計算出來的?
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會計分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費,但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險化學(xué)品工程項目,有土建工程,消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,這個能轉(zhuǎn)固嗎?
請問老師,進(jìn)項稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個題 有一道不定項:甲銷售商品300萬,為乙墊付的運費3萬.運費記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會經(jīng)費的小微企業(yè)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計年收入50萬,費用15萬,稅費5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
我這個是實操,這個是查看答案后倒算算出來優(yōu)惠稅率0.1996598649641836。想問下實際工作中也會有倒算出來的小數(shù)差額嗎,因為有小數(shù)差額算出的數(shù)額是不一樣的?
你好,不需要倒算。 正確的思路是優(yōu)惠稅率是20%(=25%—5%) 因為法定稅率是25%,2023年小微企業(yè)實際按5%納稅,所以減免自然就是20%了?