您好,這個(gè)是可以的,可以這樣做的
老師,我公司實(shí)際重量打包稱(chēng)重,不分型號(hào)。實(shí)際稱(chēng)重結(jié)算金額。但倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)上面只有理論重量。和實(shí)際不符,我這邊一個(gè)人如果再去統(tǒng)計(jì),分配他們承擔(dān)的實(shí)際各自重量,耗時(shí)非常大,我可以直接都按著理論重量金額入庫(kù),其中差異做材料成本差異里面嗎?
老師你好,是這樣的,我公司因成品不夠或是沒(méi)有,會(huì)采購(gòu)?fù)谐善蜂N(xiāo)售,假設(shè)采購(gòu)實(shí)際重量300,我按理論重量280入庫(kù),差額記材料成本差異了。自己?jiǎn)为?dú)做了表統(tǒng)計(jì)采購(gòu)了那一部分,剩了多少?,F(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷(xiāo)售數(shù)據(jù)太多,我不想一條條找出來(lái)這其中那一部分外購(gòu)的成品分別進(jìn)價(jià)是多少。我可以同型號(hào)歸類(lèi)在一起,用加權(quán)平均的價(jià)格做成本嘛??還是必須要找出來(lái)分別對(duì)應(yīng)的材料進(jìn)價(jià)?因?yàn)橥吞?hào)下,可以有成百上千個(gè)不同分類(lèi),一個(gè)一個(gè)找確實(shí)有點(diǎn)費(fèi)力
小規(guī)模納稅人的個(gè)體工商戶(hù)個(gè)稅也是按季度申報(bào)吧?
領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)利潤(rùn)開(kāi)股東會(huì)用 我是根據(jù)利潤(rùn)表里的利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)數(shù)呀? 還是按實(shí)際利潤(rùn)=收入-費(fèi)用-稅金-增值稅? 哪種統(tǒng)計(jì)方法更合適?
老師你好,我想問(wèn)一下,我們之前有一個(gè)會(huì)計(jì)把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營(yíng)業(yè)外收入里,后來(lái)又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個(gè)稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個(gè)票,才能把稅調(diào)回來(lái)。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,你好,采購(gòu)設(shè)備的差旅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,新公司。我準(zhǔn)備建二月份的賬,現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設(shè)置期初余額,你看看我設(shè)置的銀行存款對(duì)嗎?
伙食費(fèi)是做在職工福利里面嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問(wèn)題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,然后A公司開(kāi)了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問(wèn) A公司轉(zhuǎn)多少錢(qián)給B公司 稅錢(qián)都是算B公司的 A公司屬于代繳。
電子發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了怎么作廢
設(shè)備3-5萬(wàn)左右,給紅十字會(huì)的,我們賬務(wù)上要注意什么? 需要紅十字會(huì)出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎?
我們是做展會(huì)的,開(kāi)具的發(fā)票是*會(huì)展服務(wù)*會(huì)展服務(wù),我們會(huì)議會(huì)請(qǐng)專(zhuān)家講課,走的靈活用工平臺(tái),我們開(kāi)票可以開(kāi)什么呢,會(huì)展服務(wù)*會(huì)議展覽服務(wù)費(fèi),現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議服務(wù)費(fèi)可以嗎
因?yàn)橹耙矝](méi)這樣做過(guò),這樣做的話,有沒(méi)有什么不好的地方嘛?或是會(huì)不會(huì)造成混亂什么的
那不會(huì),這樣的話,其實(shí)是比較簡(jiǎn)單的,最后差異也能清楚
好的,謝謝
不客氣的,祝您開(kāi)心