同學(xué),你好 嗯嗯,使得
老師您好,我公司購買了禮品搞活動(dòng)贈(zèng)送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時(shí)候,銷項(xiàng)稅是按照1%計(jì)算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
老師,購買的禮品贈(zèng)送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈(zèng)送視同銷售算銷項(xiàng)稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈(zèng)送也不視同銷售嗎?
小規(guī)模納稅人外購禮品送客戶要視同銷售嗎?購進(jìn) 贈(zèng)送 賬務(wù)處理 稅務(wù)上怎么處理
老師,請問一下,公司購買的商品,送給客戶,是要做視同銷售處理嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人,購進(jìn)的商品送給客戶,要做視同銷售處理,請問視同銷售賬務(wù)怎么做?
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
請問我們是售后融資租賃的承租方,該如何寫分錄,收到300萬租賃款,該如何寫分錄,每個(gè)月付租金該如何寫分錄
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
那視同銷售的增值稅跟企業(yè)所得稅是如何申報(bào)的呢?
同學(xué),你好 按照正常收入來申報(bào)就行
那請問視同銷售的賬務(wù)是怎么做的?
同學(xué),你好 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
不是要確認(rèn)收入的嗎?怎么沒有收入科目呢?
同學(xué),你好 視同銷售,增值稅是視同銷售,需要做稅額 企業(yè)所得稅上的視同銷售:代表貨物的權(quán)屬發(fā)生轉(zhuǎn)移,而會計(jì)上沒有做收入處理
那收入計(jì)入銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以稅前扣除的嗎?
同學(xué),你好 不可以的
要調(diào)增嗎?
同學(xué),你好 所得稅清算的時(shí)候,需要的
那調(diào)整的部分是不是全部都要算企業(yè)所得稅?。?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
計(jì)入銷售費(fèi)用二級明細(xì)是什么?
同學(xué),你好 銷售費(fèi)用-贈(zèng)送
贈(zèng)送屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
同學(xué),你好 你這個(gè)不屬于的