洗衣液,抽紙,洗發(fā)露,不屬于勞保用品,是福利費
老師 我想問下 我們公司有一般計稅項目也有簡易計稅項目,那么我們公司取得費用專用發(fā)票 比如說:員工的保險費 辦公室空調(diào)清洗 這些進項可以用來抵扣一般計稅的增值稅嗎
老師,請教增值稅申報表附表三服務、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目,我問的別人說有一些差額扣稅的項目,比如建筑服務分包抵扣進項,然后支付的分包款這個就是可以扣除的,勞務可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問的是這個扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎? 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎?
。另外,為提供運輸服務而購買了汽油,并取得防偽增值稅專用發(fā)票注明汽油價1000元,并通過稅務機關的認證。(7)無償提供給本企業(yè)招待所A型號洗衣機10臺(洗衣機單位生產(chǎn)成本1200元)。按出廠價的60%售給職工A型號洗衣機140臺(稅務機關核定售價低)。(8)采取以物易物方式向丙廠提供A型號洗衣機2000臺(注:洗衣機的型號、品質(zhì)價格等均完全一致。,丙廠向本企業(yè)提供等價的B配件40000件。雙方開出的均是普通發(fā)票。(9)年初購進的材料,由于庫存保管不善被盜,賬面價值為80萬元,該批材料進項稅已抵扣。3.要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,單位:萬元(保留兩位小數(shù)):(1)計算當月該企業(yè)發(fā)生的銷項稅額;(2)計算當月該企業(yè)進口業(yè)務應納增值稅;(3)計算當月該企業(yè)可抵扣的進項稅額;(4)計算當月該企業(yè)內(nèi)銷業(yè)務應納增值稅稅額。
(7)無償提供給本企業(yè)招待所A型號洗衣機1臺(洗衣機單位生產(chǎn)成本1200心元·按出廠價的60%售給職工A型號洗衣機40合稅務機關核定售價偏紙(8)采取以物易物方式向廠(小規(guī)納稅人)提供A型號洗衣機20,丙廠向本企業(yè)提供等價的B配件4000件雙方開出的均是普通發(fā)票·:洗機的型號·品質(zhì)·價格等均完全一致(9)年初購進的材料,由于庫存保管不善賬面價值為8萬元該批材料進項稅已抵要求,根據(jù)上述料,按下列序計算回答問題單位:元(保留兩位數(shù)(1)計算當月該企業(yè)發(fā)生的銷稅(2)計算當月該企業(yè)進口業(yè)務應納增值稅(3計算當月該企業(yè)可抵的進項稅額(4計算當月該企業(yè)內(nèi)銷務應納增值稅
老師,我一直有一個疑問,為啥有些增值稅專用發(fā)票進項稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
公司食堂的灶,冰箱,消毒柜,桌椅板凳,鍋,碗是計么費用?
我公司作為生產(chǎn)銷售方,銷售的產(chǎn)品有質(zhì)量問題,已向客戶重新發(fā)貨替代,現(xiàn)在收到來自生產(chǎn)產(chǎn)品原材料供應商發(fā)來的原材料賠償,如何做憑證?
老師,更換管道7萬多,已完工,需要什么附件?
3月份的進項發(fā)票尚未做賬,但進項稅額3月份已抵扣,7月對方申請紅字發(fā)票,發(fā)票要補做賬嗎?不補做賬,進項稅額如何做轉出?
個體工商戶,所得稅怎么計算,也可以有成本嗎
一般納稅人開普票和專票都是一樣的稅點?繳稅也是一樣吧?
您好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批貨物,不能視同自產(chǎn)的,不申請退稅,開0%稅率普票嗎?怎么做賬?
老師 研發(fā)費用的工資要計提嗎
老師,請問我是一般納稅人賣玉米的,農(nóng)業(yè),我收到農(nóng)戶自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品玉米的發(fā)票我能抵扣幾個點
老師,比如說每個月的10號發(fā)前一個月的工資,但是這個員工就做到前一個月底離職了,那那個報個稅的時候要10號才發(fā)工資報個稅,那這個人是在報完上個月的工資個稅時才在個稅系統(tǒng)改成非正常狀態(tài),還是在這個月初就把這個人改成非正常狀態(tài)了