你好,就是支付的企業(yè)給他代扣代繳,在勞務(wù)報(bào)酬一般里面申報(bào)。
老師,你好,我們是做建筑安裝那種的,1.19收到一張發(fā)票勞務(wù)費(fèi)26702的普通發(fā)票,備注欄寫的個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳,請(qǐng)問老師,我們拿著這種票該怎么處理呀
我收到一張個(gè)人去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票備注里寫的是,個(gè)人所得稅由代扣代繳義務(wù)人扣除,或自行申報(bào),這個(gè)我需要代扣個(gè)人所得稅嗎
老師,我單位取得一張稅局代開的居間費(fèi)用的發(fā)票,右下備注寫著納稅人取得非生產(chǎn)經(jīng)營所得的,由付款方代扣代繳個(gè)人所得稅,非生產(chǎn)經(jīng)營所得,由付款方代扣代繳個(gè)人所得稅。這是什么意思,
我想咨詢一下。公司外包出去給個(gè)人的施工費(fèi)。對(duì)方去稅務(wù)代開回來發(fā)票,內(nèi)容為安裝服務(wù)費(fèi),為免稅發(fā)票。備注里個(gè)人所得稅由扣繳義務(wù)人(支付方)依法代扣代繳(或預(yù)扣預(yù)繳)。這是什么意思呢,
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調(diào),安裝費(fèi)20000元,他今天去了稅務(wù)局申請(qǐng)代開了發(fā)票給我們,發(fā)票備注欄寫明了“購買方應(yīng)在次月15日前辦理勞務(wù)報(bào)酬所得,個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳,”這個(gè)購買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務(wù)報(bào)酬該扣多少個(gè)人所得稅呢?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
請(qǐng)問老師 按照哪項(xiàng)個(gè)人所得稅申報(bào)呢? 大概稅率是多少
稅率表可以參考這個(gè)的
還請(qǐng)問老師發(fā)票金額是275820,那要交110328元的稅是嗎
你好 275820*80%*40%-7000按照這個(gè)來計(jì)算
還需要麻煩老師, 有個(gè)30000的費(fèi)用扣除嗎
預(yù)繳沒有其他的扣除,只有一個(gè)扣除20%。
次年匯算青椒合并的綜合所得有一個(gè)6萬的扣除。
那就是275820*0.8*0.4—7000—60000=21262.4對(duì)嗎
你好,你說的是匯算嗎?不對(duì)。
275820乘以80%減6萬)*20%-16920 工資個(gè)稅的稅率表,看這一個(gè)。
那最后大概需要多少稅呢
15211.2 按照這個(gè)來繳納的。
好的 太謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。