你好。要是3月份確認(rèn)的收入,那就是算在3月份。三季度打錯(cuò)了。
小規(guī)模申報(bào)所得稅,因?yàn)榈诙径群偷谌径仁敲馐赵鲋刀?,第三季度申?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候第一欄收入是累計(jì)三個(gè)季度包括免增值稅的金額嗎
新華公司2022年度銷售預(yù)算中,銷售收入中,本季度收到80%,下季度收到20%不考慮壞賬等其他相關(guān)因素,年初應(yīng)收賬款為7000元。第一季銷售額30000元,第二季銷售額40000元,第三季銷售額60000元,第四季銷售額50000前元。請(qǐng)計(jì)算第一季度的銷售額收現(xiàn)(),第一季度全部現(xiàn)金收入(_)。第二季度的銷售額收現(xiàn),第二季度全部現(xiàn)金收入(_)。第三季度的銷售額收現(xiàn)(__),第三季度全部現(xiàn)金收入__)。第四季度的銷售額收現(xiàn)(___),第四季度全部現(xiàn)金收入(_)
請(qǐng)問一、二季度掛往來的收入,三季度確認(rèn)收入,計(jì)算增值稅是都計(jì)入三季度的收入嗎
一二季度收入、費(fèi)用掛的往來,發(fā)票也是開的一二季度,但沒做賬確認(rèn),現(xiàn)在確認(rèn)收入和費(fèi)用需要怎么做賬
第二季度確認(rèn)收入的時(shí)候,未確認(rèn)增值稅 第三季度繳納增值稅怎么寫分錄?
老師,請(qǐng)問如果家庭存款800萬+,無房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請(qǐng)問可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當(dāng)月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預(yù)估的,實(shí)際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤點(diǎn)出來的盈虧反推出來的,現(xiàn)在有個(gè)情況,月底盤點(diǎn)的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫,現(xiàn)在盤點(diǎn)有盈虧數(shù)量,請(qǐng)問需要反推還是不用?
老師,庫存商品,進(jìn)銷存比財(cái)務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì),且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預(yù)付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
是一、二季度都掛的往來,準(zhǔn)備在三季度確認(rèn)收入,這樣可以嗎,有什么問題
你好,只要業(yè)務(wù)是真實(shí)的,可以沒問題。
那一、二季度的收入會(huì)和三季度的收入合并計(jì)算增值稅是嗎
按照您的描述,是合并到一起來計(jì)算收入繳納稅款的。
一二季度掛的往來,發(fā)票也是開的一二季度,但沒做賬確認(rèn),現(xiàn)在確認(rèn)只能合并計(jì)入三季度是嗎
那這就不對(duì)了,已經(jīng)開票了,那咱就應(yīng)該確認(rèn)收入了,開票當(dāng)月就要確認(rèn)收入的。
代賬為了省事,就這樣做的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
那就更正賬務(wù)處理,然后申報(bào)有錯(cuò)誤的也需要更正申報(bào)。
需要重新修改報(bào)表嗎,應(yīng)該不存在補(bǔ)稅
你好,是的,因?yàn)樵凵陥?bào)有錯(cuò)誤的要更正申報(bào)表的。