您好,可以把你們的業(yè)務(wù)模式說(shuō)一下,說(shuō)一下軟件產(chǎn)品的來(lái)源就可以
老師我們公司有銷(xiāo)售軟件,這種優(yōu)惠能享受么, 按照,增值稅一般納稅人銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對(duì)其實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分施行即征即退政策。嵌入式軟件產(chǎn)品同理,計(jì)算軟件銷(xiāo)項(xiàng)基數(shù)時(shí)要扣除計(jì)算機(jī)硬件、設(shè)備銷(xiāo)售額。所得稅2免3減半,請(qǐng)教老師,這種優(yōu)惠怎么申請(qǐng),需要辦理哪些手續(xù)
老師,企業(yè)銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品享受即征即退政策,我想請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)是不是僅僅針對(duì)銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品,不包括軟件服務(wù), 再算軟件企業(yè)的實(shí)際稅負(fù)的時(shí)候,不是要用當(dāng)月應(yīng)該交的稅款除當(dāng)期的銷(xiāo)售收入,這個(gè)銷(xiāo)售收入是所有的收入,還是說(shuō)僅僅是包括和軟件有關(guān)的銷(xiāo)售收入啊
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個(gè)月簽了銷(xiāo)售軟件和硬件的項(xiàng)目,還沒(méi)有實(shí)施,但是對(duì)方要求先開(kāi)票,目前沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)開(kāi)了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項(xiàng)目實(shí)施了,有關(guān)銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
老師您好!我們公司申請(qǐng)了那個(gè)軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷(xiāo)售那個(gè)醬料包裝的那個(gè)機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購(gòu)買(mǎi)一些材料生產(chǎn)銷(xiāo)售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對(duì)這個(gè)軟件可以即征即退,但是總是會(huì)有人退貨我們退款要開(kāi)那個(gè)紅字發(fā)票,這樣一來(lái)一回的話(huà),要怎么操作這個(gè)即征即退呢?開(kāi)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)不會(huì)影響即征即退退稅呢?不懂
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有軟件產(chǎn)品增值稅即征即退,軟件是公司自己開(kāi)發(fā),所以沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有技術(shù)人工工資這塊,我們?cè)谏暾?qǐng)退稅的時(shí)候被稅局退回來(lái)了,說(shuō)我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),這種情況怎么辦呢
[托腮]我想咨詢(xún)房地產(chǎn)企業(yè)的確認(rèn)收入節(jié)點(diǎn)。 目前房企是已經(jīng)交鑰匙(使用權(quán))并且確定了住宅使用交付許可,但是還沒(méi)有給業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)證。這種情況下應(yīng)該還是限制性存款,不能確認(rèn)收入吧
老師,我們公司買(mǎi)的水泥用什么入庫(kù),是毛重還是凈重呢?
建筑行業(yè),公司如果為一般納稅人或者小規(guī)模納稅,異地施工時(shí),在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款時(shí),預(yù)繳的增值稅稅率是多少?發(fā)票假如都是開(kāi)的專(zhuān)票3%勞務(wù)費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在25年的企業(yè)所得稅到時(shí)候還是300萬(wàn)以下利潤(rùn)5%繳納嘛?
公司A占股45%,現(xiàn)在A要把其中的25%,轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人B,是0轉(zhuǎn)讓?zhuān)簧婕暗劫Y金。B之前不是公司的股東,是新增加進(jìn)來(lái)的。公司利潤(rùn)是虧損,不存在分紅。這個(gè)還需要繳納個(gè)稅嗎
公司增值稅留抵金額14萬(wàn)多,計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目合適?其他流動(dòng)資產(chǎn)or其他非流動(dòng)資產(chǎn)or應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品分錄可以怎么做
老師,我們公司是個(gè)一般納稅人的勞務(wù)公司,有幾個(gè)單位掛靠我們,開(kāi)的發(fā)票都是3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,我們稅點(diǎn)是這樣收的,增值求是按3個(gè)點(diǎn)收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬(wàn)分之三,水利基金是萬(wàn)分之五,企業(yè)所得稅是按開(kāi)票金額的2%收,另外提供開(kāi)票金額*0.92的成本票,這個(gè)稅點(diǎn)收的高嗎?目前看領(lǐng)導(dǎo)不想要成本票了,想在不開(kāi)成本票的前提下了扣款,扣幾個(gè)點(diǎn)合適
老師好,我們有個(gè)客戶(hù), 目前給我們付了1300,想開(kāi)1500的票,自己吃200回扣,怎樣操作比較好呀
工商年報(bào)有一個(gè)數(shù)字填錯(cuò)了, 怎么更正,保留成了千
老師,我可以表述我司相關(guān)軟件是自主研發(fā),不存在進(jìn)項(xiàng)問(wèn)題,這樣可以嗎?
嗯對(duì),這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的