程項(xiàng)目會計(jì)做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
請問開具工程款發(fā)票時?執(zhí)行建造合用準(zhǔn)則時怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是用工程結(jié)算科目嗎?
好,老師,問下建筑施工單位的工程結(jié)算科目帳務(wù)怎么處理,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),這個科目是設(shè)置在哪里的,會計(jì)科目里沒有這個工程結(jié)算科目,謝謝
請問工程結(jié)算最終是虧損的,賬務(wù)處理要怎么做,就是合同毛利在貸方,工程結(jié)算余額在借方,怎么處理
工程施工科目和工程結(jié)算科目分別核算什么,如何進(jìn)行賬務(wù)處理,這兩個科目有什么聯(lián)系
請教,工程成本和工程結(jié)算分別對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表中的什么科目?工程做一半建賬怎么處理?謝謝
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計(jì)的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務(wù)報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個點(diǎn)吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計(jì)分錄各多少