你好;? https://www.singlewindow.cn/ 在“企業(yè)資質(zhì)”模塊填寫相關(guān)信息,并向海關(guān)提交申請(qǐng)。
任務(wù)1墻制消費(fèi)稅、增值稅涉稅業(yè)務(wù)的記賬憑證【任專播達(dá)】根據(jù)以下與消費(fèi)稅,增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù),完成相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。【業(yè)專資計(jì)1該汽車制造企業(yè)為一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售A型小汽車,出廠不含稅售價(jià)為每輛90000元,2XXX年1月份購(gòu)銷情況如下:11)向當(dāng)?shù)仄囐Q(mào)易中心銷售80輛,汽車貿(mào)易中心當(dāng)月付清貨款后,廠家給予了8%的銷售折讓,開具紅字發(fā)票入賬。2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售50輛,貨款未收到,并支付給運(yùn)輸單位10000元,取得運(yùn)輸單位開具給汽車制造廠的貨運(yùn)發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元,裝卸費(fèi)2000元;取得的貨運(yùn)發(fā)票已于通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的比對(duì)。(3)售本年小車一輛,售價(jià)100000元(不含稅),賬面原值150000元,貨數(shù)存入銀行。(4)通期仍未收回的包裝物押金67900元,計(jì)入銷售收入45)本月客戶收取車加費(fèi)113000元,存入銀行。(6)購(gòu)小轎車零部件、原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000元,稅款為650000元;開出銀行匯票支付。(7)從國(guó)外進(jìn)口一批小轎車零部件,支付給國(guó)外的貨價(jià)1300000元,賣方傭金20000元,運(yùn)抵
香港公司(東亞銀行)美元轉(zhuǎn)給國(guó)內(nèi)公司美元!國(guó)內(nèi)公司開通了外匯戶(國(guó)內(nèi)公司是一般納稅人。營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有貿(mào)易進(jìn)口出和技術(shù)咨詢) 這個(gè)香港公司轉(zhuǎn)賬給國(guó)內(nèi)公司,這個(gè)相當(dāng)于國(guó)內(nèi)公司提供香港公司咨詢服務(wù)了。(有簽合同)那么國(guó)內(nèi)公司收到這個(gè)款項(xiàng)后怎么做賬,國(guó)內(nèi)公司賬務(wù)處理牽扯到進(jìn)出口嗎
香港海關(guān)進(jìn)出口貿(mào)易,小規(guī)模變更一般納稅人,開戶銀行升級(jí)后, 在中國(guó)貿(mào)易單一窗口,那里操作?
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商是B,國(guó)外客戶是C C從A處采購(gòu)商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個(gè)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個(gè)業(yè)務(wù)模式看起來像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實(shí)際出口商,C公司作為最終買家。在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個(gè)方面: 1. 發(fā)票問題:A公司從B公司采購(gòu)商品時(shí),B公司應(yīng)向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時(shí),也應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國(guó)的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
我們公司做進(jìn)出口貿(mào)易的,之前是小規(guī)模納稅人,2014年,3月份的時(shí)候進(jìn)口了一批貨物,2024年三月公司還是小規(guī)模納稅人,2024四月現(xiàn)在要把這批貨物賣給國(guó)內(nèi)公司,對(duì)方要求要開13%的發(fā)票給他們,現(xiàn)在我們公司可以去變更為一般納稅人,然后開13%給對(duì)方嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
是這里變更嗎?
還是直接支付進(jìn)口貨物的稅款
你好;變更申請(qǐng)里面去 申請(qǐng)哈?
謝謝老師
不客氣的;幫到你就好??