同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的簡易辦法銷售貨物數(shù)量 是不能往里計(jì)算
我們是收玉米產(chǎn)酒精 玉米是屬于我們的原材料 去稅務(wù)局備案可以往外銷售 現(xiàn)在要賣玉米 從單位手里收購 的玉米可把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)回來嗎 從個(gè)人手收購的玉米 我們?cè)谕赓u產(chǎn) 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅之前按投入產(chǎn)出法算的,那轉(zhuǎn)出就不能按投入產(chǎn)出了,老師有知道這方面嗎? 從個(gè)人手里收購的玉米現(xiàn)在外賣的話那個(gè)稅怎么算 ? 是有一個(gè)計(jì)算抵扣嗎?
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)(含稅單價(jià))×扣除率/(1 +扣除率),根據(jù)投入產(chǎn)出法進(jìn)項(xiàng)稅公式,不需要價(jià)稅分離,直接放存貨,有銷售時(shí),再計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)。請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅跟允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算不一致么
單選 根據(jù)增值稅的有關(guān)規(guī)定,下列說法正確的是 (C)。 A、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的2007年未抵扣增值稅的舊游艇,免征增值稅 B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的運(yùn)貨汽車,可以按照簡易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅 C、小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,按照簡易辦法3%的征收率減按2%征收增值稅 D、小規(guī)模納稅人銷售使用過的2015年12月31日購入的、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的舊機(jī)器設(shè)備可以按照簡易辦法依照3%征收率減按2%計(jì)算繳納增值稅 請(qǐng)問此題ABD選項(xiàng)為什么不對(duì)
單選()可以選擇按簡易辦法按照3%征收率計(jì)算繳納增值稅A一般納稅人銷售舊貨B一般納稅人銷售外購的自來水C,一般納稅人銷售自產(chǎn)的用動(dòng)物毒素制成的生物制品D,一般納稅人銷售自己使用過的,不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)
老師 按簡易辦法征收的銷售收入 投入產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣那張表銷售貨物數(shù)量是不是不能往里計(jì)算了
請(qǐng)問老師,公司有個(gè)項(xiàng)目因各種原因未開發(fā),為了這個(gè)項(xiàng)目公司給當(dāng)?shù)卮迕裎瘑T會(huì)助學(xué)捐贈(zèng),怎么做分錄好呢?這助學(xué)捐贈(zèng)能稅前扣除嗎?
過了15號(hào)還能申報(bào)個(gè)稅嗎
老師其他應(yīng)付款去年掛錯(cuò)人名,是同一個(gè)人很多比,怎么樣快速調(diào)整過來
老師我們的發(fā)票外地項(xiàng)目全部已經(jīng)開完了,是不是外管證就可以注銷了
請(qǐng)問股東參與公司管理投了一半公司送一半這個(gè)送的股份要做分錄嗎?
請(qǐng)問老師,水電費(fèi)無法區(qū)分是生產(chǎn)用還是辦公用,那在成本核算上以什么方法分?jǐn)傄幌履兀?/p>
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入掛成庫存商品,做了納稅調(diào)增,年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要按調(diào)整后申報(bào)嗎?
一家中企業(yè)一個(gè)總賬會(huì)計(jì)一個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理和一個(gè)出納合理嗎
老師,我們是酒店行業(yè)的,購買客房電視、空調(diào)遙控器的電池,是計(jì)入銷售費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本?計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
A公司在2025年5月在財(cái)務(wù)軟件上建賬,但A公司實(shí)際運(yùn)營了6年,我現(xiàn)在9月要做5月和6月和7月的應(yīng)付薪酬,是不是就不用計(jì)提這一步了?直接發(fā)放嗎?能把分錄列一下嗎