就是抵扣了企業(yè)所得稅 沒有調(diào)增 你是不是有不允許抵扣的嗎?
辦事人員在2019年2月才提交到財務(wù)部門,財務(wù)人員將其在報銷后列作2019年的期間費(fèi)用。由于此時2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳尚未辦理完畢,問題:1、可以納入2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳處理嗎?2、如果可以納入2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳處理話,怎么調(diào)整呢,在所得稅上報表上調(diào)整嗎
你好,老師,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,這個以前年度損益調(diào)整科目,什么意思?這個分錄可以合成一筆分錄嗎?
19年預(yù)提費(fèi)用,在2020年辦理2019年度匯算清繳之前未取得發(fā)票,當(dāng)時企業(yè)所得稅已納稅調(diào)增。2022年調(diào)整2019年預(yù)提費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款,2022年是否還需要調(diào)整企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
大華公司2020年度利潤總額為90萬元,未調(diào)整捐贈前的應(yīng)納稅所得額為80萬元。當(dāng)年“營業(yè)外支出”賬戶中列支了通過當(dāng)?shù)亟逃块T向農(nóng)村義務(wù)教育的捐贈12萬。該企業(yè)2020年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少?
已知本企業(yè)年度所得稅預(yù)警值(稅負(fù))是0.5%,納稅調(diào)整增加額是9555.60(業(yè)務(wù)招待費(fèi)的),本年已經(jīng)累計繳納了所得稅額13648.05元,現(xiàn)在想要補(bǔ)交5120元年度所得稅,請問要調(diào)整多少金額?
排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)項明細(xì)申報表表,疑點代碼A0215,疑點內(nèi)容,申報的發(fā)票余電子信息,應(yīng)不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅?,F(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進(jìn)項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進(jìn)項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請問廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒有走公帳發(fā)工資的情況
國家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(ASOne)收付匯日期查詢?nèi)掌跁r間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊的個體工商戶,但是一直沒去稅務(wù)登記,這個需要報稅嗎?
老師公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理1萬,然后經(jīng)理又把錢轉(zhuǎn)給老板私人賬戶,是不是為了避稅,那這個錢在賬上一直掛著其他應(yīng)收款經(jīng)理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
是的,有筆3萬多說發(fā)票有問題,但是我們已經(jīng)認(rèn)證完了
你好,你需要確認(rèn)一下這個發(fā)票是不是有問題,如果確實有問題的發(fā)票需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出納稅調(diào)增
稅務(wù)局說確定對方是虛開的 但是我們這邊又實際有購買產(chǎn)品 不知道是虛開的
你好,實際是從他那里購買的嗎?那你有證明嗎?比如發(fā)貨單,運(yùn)輸單這些。
恩 合同,送貨單,運(yùn)輸都有
然后你稅務(wù)局還認(rèn)為是虛開嗎?如果是的話,納稅調(diào)增就行。
是的 一直讓我們提供材料 現(xiàn)在就是讓我們提供涉及到這個年度的企業(yè)所得稅稅前列支跟未做納稅調(diào)整處理的金額
你好,那你們提供材料,你看你稅務(wù)局那邊還認(rèn)定是虛開嗎?如果是的話,那你就需要納稅調(diào)增進(jìn)項轉(zhuǎn)出納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。