你好;現(xiàn)在補做固定資產(chǎn) ;然后補折舊 ;然后走以前年度損益調(diào)整和固定資產(chǎn)清理科目去處置即可 ;?
19年購入固定資產(chǎn),因為沒有收到發(fā)票所以未入賬,用友T3也沒有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在應(yīng)該如何處理,如果本月入固定資產(chǎn)是按照原值,還是按照折舊后的金額計算。
老師,公司4000元從私人手上購置了一輛報廢車作為汽車維修專業(yè)培訓(xùn)用。這4000元從公賬轉(zhuǎn)出去的,沒有發(fā)票。 1:賬務(wù)如何處理? 2:又是不能抵稅吧?可以入固定資產(chǎn)嗎?
我家有一臺車輛17年的時間就賣出去了,一直沒有從固定資產(chǎn)里面轉(zhuǎn)出來,還在固定資產(chǎn)明細(xì)賬里,今年稅務(wù)局追繳了銷售該車應(yīng)該交的增值稅,現(xiàn)在想要處理這個賬務(wù),如何做分錄賬務(wù)處理?
老師,我們公司是運輸公司,購買的貨運車輛入的固定資產(chǎn),前幾年賣的固定資產(chǎn),代賬都沒有做賬,我現(xiàn)在怎么辦啊要怎么處理?沒有賣出發(fā)票我是要一個一個進(jìn)行追溯賬務(wù)調(diào)整嗎我是不是可以做一個統(tǒng)一的賬務(wù)處理?借:累計折舊貸:以前年度損益調(diào)整
您好,老師,之前問過您,我們是設(shè)備租賃公司,融資租賃的設(shè)備,進(jìn)來的每期發(fā)票會計直接入了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到了,我們拿到了所有權(quán),現(xiàn)在這個設(shè)備該怎么調(diào)賬到固定資產(chǎn)里?因為設(shè)備拿到了所有權(quán),準(zhǔn)備處置賣掉,然后沒有入賬固定資產(chǎn),沒法作固定資產(chǎn)清理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
那是不是調(diào)整了去年的,還需要調(diào)整企業(yè)所得稅匯算,和年報呢,還有處置資產(chǎn)需要交增值稅嗎?我們沒有開票,是二手車交易市場開的票,稅務(wù)要我們也要交增值稅,和調(diào)整所得稅,怎么操作
你好1; 是的;? ? 對的;? 要繳納增值稅和附加稅以及印花稅和企業(yè)所得稅; 要調(diào)去年年報數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)的?
印花稅按那個交,賣虧了,企業(yè)所得稅不是抵減了嗎,賣出去不是二手交易市場開票就可以嗎?難道我們賣方也要開?
你好 ; 印花稅按照轉(zhuǎn)讓金額來繳納;? 轉(zhuǎn)讓方 和對方 購買方都要繳納的 ;? 企業(yè)所得稅 你 低價銷售; 可以不用繳納企業(yè)所得稅的 ;??
等于我們賣方不用另外開票,就按二手交易市場開的發(fā)票金額來計算增值稅,附加,印花稅嗎?二手交易發(fā)票是不含稅的還是含稅的,上面沒有寫
你好; 是的; 有二手車發(fā)票出去; 到時拿去上戶 ; 銷售方可以不單獨開票了
金額呢,二手交易發(fā)票是含稅還是不含稅,還有銷售的是當(dāng)初抵扣過的,現(xiàn)在又按多少稅率計算增值稅,現(xiàn)在要更正以前年度的,這個增值稅怎么操作
你好; 開票都是含稅的金額的 ;? ?按照售價來開;? 增值稅按13%去報??
可以抵扣進(jìn)項嗎?如果補賬務(wù)處理賣虧的需要退稅怎么?_??
可以抵扣進(jìn)項稅的; 你有進(jìn)項稅可以抵扣的 ;? ? 你說的什么稅種退稅; 增值稅部分繳納的不會退稅的? (除非你報錯了或者是多繳納了會退稅的)
企業(yè)所得稅匯算清繳的,補了之前處置的處理,那賣虧了的不是要退稅
你好; 如果你確實多繳納了。? 才會退稅的?