你好,以分公司的名義開發(fā)票,上傳的合同應(yīng)該是分公司的。
老師,我有個問題問一下,公司總部在縣城,房產(chǎn)開發(fā)在市里,分公司也設(shè)在市里,總公司的前身是錳業(yè)公司,投資后創(chuàng)建房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司,設(shè)有賬戶,分公司也設(shè)有賬戶,公司的股東變更了法人,總公司和分公司的營業(yè)執(zhí)照都是同一個人,現(xiàn)在籌建期,一直只有費用支出,沒有收入。就在前幾天公司引進了一個招資商洽談業(yè)務(wù)時,他在審核營業(yè)執(zhí)照時為什么是以總公司營業(yè)執(zhí)照為主,而分公司只看了一下而已,而且說資金是打進總公司賬戶里?難道公司并沒有分開核算?再請問一下,總公司一直納稅申報,而分公司也一直在零申報,他說要提供完稅證明,是以總公司提供的為準,這又是怎么回事?而且要求以總公司會計為主?
鐘存老師好!目前我在公司遇到一個難題,就是公司前身是搞錳業(yè)的,在市里開發(fā)房地產(chǎn),2007年成立掛牌房地產(chǎn)公司,而房地產(chǎn)總公司在縣城,分公司在市里,成立時前前法人由于一直開發(fā)不起來,在2020年與前法人在合同上簽訂協(xié)議,受讓方前法人買斷買讓方前前法人成立的公司股權(quán)5000萬,因此公司法人2020年4月變更為前法人,前法人由于并不是一次付清5000萬,總公司就一直沒有將公章、財務(wù)章交到前法人手中。而前法人在任職期間就私自刻公章、財務(wù)章使用,在他任職期間也沒有出納、會計做賬,一直自己來支付費用,包括辦理分公司賬戶,公司從成立至今賬務(wù)一直非常不完善,而且現(xiàn)在籌資籌建期,公司一直虧損,而前法人因沒有錢支付拆遷戶過渡費無力支撐,在2021年4月又將營業(yè)執(zhí)照變更現(xiàn)法人接手。法人向總公司要20萬承諾在7月15日支付拆遷戶過渡費,總公司的會計到分公司后要求看合同協(xié)議和各種憑證整理,意思一直半回弄不完,如需急付過渡費,可以將錢打到分公司先支付,現(xiàn)老板就要求出納在建行另行開分公司賬號,將前法人之前個人在銀行開戶分公司賬戶不用了,可出納去銀行開賬戶時,分公司前法人名字還沒變更現(xiàn)法人,所以開不了建行賬
老師你好請教下問題,外協(xié)加工戶已開票我司總額3萬多我司呢要分2次才能付清加工款,我司現(xiàn)在要辦理承兌給他,因之前的合同已到期現(xiàn)在要重新簽一份9萬的合同。當(dāng)中就有一個問題了,對方現(xiàn)在公司名字變更了。那這份9萬的合同有風(fēng)險或者說合不合理。需要注意些什么呢?
甲股份有限公司(以下簡稱“甲公司”)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司經(jīng)營實現(xiàn)多元化,除生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品外,還專門承接建筑設(shè)計業(yè)務(wù)。假設(shè)銷售價款均不含應(yīng)向客戶收取的增值稅稅額。2×18年9月10日,甲公司與W公司簽訂一項固定造價合同,為W公司承建一棟辦公樓,合同總價款為2000萬元,預(yù)計合同總成本為1500萬元。假定該建造服務(wù)屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù),并根據(jù)累計發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計總成本的比例確定履約進度。至2×18年年末已經(jīng)發(fā)生合同成本600萬元。2×19年初,因W公司欲更改設(shè)計,雙方協(xié)商之后決定,在原辦公樓基礎(chǔ)上增加一部分設(shè)計作為企業(yè)員工食堂,因此W公司追加合同價款300萬元,甲公司預(yù)計合同成本將增加140萬元。計算甲公司2×18年年末的履約進度,以及應(yīng)確認的合同收入和合同成本;判斷2×19年初發(fā)生合同變更的業(yè)務(wù)處理原則,同時請說明應(yīng)進行的會計處理。
老師您好~我們是人力資源公司,總分公司在異地的,業(yè)務(wù)上由總公司和客戶簽訂合同,總公司開票收款,其中需要代付代繳的工資社保公積金的款項,總公司轉(zhuǎn)賬給分公司,由分公司來發(fā)放工資(因為社保公積金個稅都在分公司下面),請問老師,可以這樣操作嗎,是否合理?這種情況總分公司的會計分錄該怎么做呢
呵呵好寶寶你也是我心中第一
老師,我們和對方都是出口企業(yè),對方在我公司采購貨物,我們這筆不是外貿(mào)業(yè)務(wù),國內(nèi)公司采購,那我們沒有報關(guān)單,對方出口國外去,那我們就正常開13發(fā)票,正常抵扣,就行了,這筆屬于內(nèi)銷業(yè)務(wù)對嗎,
你好老師,分公司注銷后,把銀行余額轉(zhuǎn)回總公司, 總公司沖完往來科目有一個差額,記入了利潤分配 未分配利潤了,當(dāng)月總公司正常出完報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初不等于當(dāng)月利潤表 本年凈利潤了, 正好查那個差額,總公司怎么調(diào)整呢?
你好老師!我司成立了工會委員會,是否單獨建賬?每月按工資總額的2%在電子稅務(wù)局申報
請問其他應(yīng)收款-老板,年前和他對賬不知道什么原因多了300萬,這種情況這么清查?
想做貨代,是不是小規(guī)模比一般納稅人更好一些
計提安全費用的會計分錄, 然后收到安全費用的發(fā)票會計分錄。
老師您好,小微企業(yè)24年度應(yīng)納稅所得額額200萬元,匯算清繳時怎么繳納企業(yè)所得稅?
公積金公司全額承擔(dān),不需要個人承擔(dān),計提和繳納分錄怎么做
我們有一個項目掛靠在人家那里,現(xiàn)在老板說要拿回來自己做,因為新辦了一個建筑公司。要我去交接,那我應(yīng)該怎么跟對方交接呢?結(jié)哪些數(shù)據(jù)呢?
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可以自己開發(fā)票,自己出委托書就是了,委托分公司收錢。
在分公司直接支付嗎?
對的,是的,可以這么做的。