你好? 你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 ??應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” ??預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 ??預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
請(qǐng)問(wèn)老師,合并報(bào)表前需要給應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付這些科目重分類后在合并嗎
重分類怎么做分錄?應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付
資產(chǎn)負(fù)債表表中,應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,重分類和不重分類有要求嗎,重分類和不重分類兩種模式下金額相同嗎
老師,公司沒(méi)設(shè)預(yù)付跟預(yù)收科目,余額在應(yīng)收貸方跟應(yīng)付借方,我知道應(yīng)收貸余額是預(yù)收,應(yīng)付借是預(yù)付,但就是重分類分不出來(lái)
是不是把預(yù)收應(yīng)收其他應(yīng)收,應(yīng)付預(yù)付,其他應(yīng)付,六個(gè)科目重分類啊老師
請(qǐng)問(wèn)所有者權(quán)益跟所有者是什么意思
老師國(guó)家不讓暫估成本嗎?
一個(gè)人應(yīng)出勤天數(shù)27天,實(shí)際出勤15天,有7天算陪產(chǎn)假,是不是出勤天數(shù)是15+7=22天算工資?
我有一個(gè)企業(yè)法人自然人股東持股 99%,另外一個(gè)自然人股東 1%,大家都沒(méi)有實(shí)繳過(guò),現(xiàn)在賬上有 15 萬(wàn)利潤(rùn),我已經(jīng)把 15 全部分紅給法人股東,也已經(jīng)申報(bào)繳納個(gè)稅了,已經(jīng)申簡(jiǎn)易注銷公司了。請(qǐng)問(wèn)這樣有問(wèn)題嗎?我沒(méi)有分紅給另外一個(gè) 1% 的股東
銷管財(cái)不設(shè)置二級(jí)科目要設(shè)置輔助核算嗎
社保每月幾號(hào)到幾號(hào)申報(bào)
怎么去下載公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請(qǐng)問(wèn)甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)丙的收據(jù)怎么開(kāi)?
老師請(qǐng)問(wèn)甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)丙的收據(jù)怎么開(kāi)?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請(qǐng)問(wèn)收據(jù)怎么寫(xiě)?丙開(kāi)給甲還是乙方?
好的,非常感謝老師
老師其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款需要重分類嗎
這個(gè)就正常,按照這個(gè)科目余額填寫(xiě)就可以了。
但是你比如說(shuō)其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),那你就要填寫(xiě)在其他應(yīng)付款里。
老師其他應(yīng)收款也是根據(jù)科目明細(xì)表余額填寫(xiě)嗎?其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款的借方明細(xì)+其他應(yīng)付款借方明細(xì)嗎?
在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款應(yīng)根據(jù)其他應(yīng)收款賬戶余額和壞賬準(zhǔn)備科目填列,計(jì)算公式為:其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款-應(yīng)計(jì)提其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備
好的,謝謝老師,這樣說(shuō)的就是其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款不需要重分類是嗎?
啊,是的是這樣,對(duì)的是的。
其他應(yīng)收款如果有貸方余額就填在其他應(yīng)付款,但老師,我看他們填的是用符號(hào)填寫(xiě)
符號(hào)填寫(xiě)是什么意思呢?