你好? 你好 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額 ??應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” ??預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額 ??預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
請問老師,合并報表前需要給應收預收,應付預付這些科目重分類后在合并嗎
重分類怎么做分錄?應收預收,應付預付
資產(chǎn)負債表表中,應收應付,預收預付,重分類和不重分類有要求嗎,重分類和不重分類兩種模式下金額相同嗎
老師,公司沒設(shè)預付跟預收科目,余額在應收貸方跟應付借方,我知道應收貸余額是預收,應付借是預付,但就是重分類分不出來
是不是把預收應收其他應收,應付預付,其他應付,六個科目重分類啊老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點指點
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務成本--餐飲收入, 主營業(yè)務成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
好的,非常感謝老師
老師其他應收款其他應付款需要重分類嗎
這個就正常,按照這個科目余額填寫就可以了。
但是你比如說其他應收款是負數(shù),那你就要填寫在其他應付款里。
老師其他應收款也是根據(jù)科目明細表余額填寫嗎?其他應收款=其他應收款的借方明細+其他應付款借方明細嗎?
在資產(chǎn)負債表中,其他應收款應根據(jù)其他應收款賬戶余額和壞賬準備科目填列,計算公式為:其他應收款=其他應收款-應計提其他應收款的壞賬準備
好的,謝謝老師,這樣說的就是其他應收款其他應付款不需要重分類是嗎?
啊,是的是這樣,對的是的。
其他應收款如果有貸方余額就填在其他應付款,但老師,我看他們填的是用符號填寫
符號填寫是什么意思呢?