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小企業(yè)會計準則,暫估入賬的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn),后期需要調(diào)整嗎?

2023-07-24 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-24 11:54

你好,如果暫估沒有差額,后期不用調(diào)整

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 11:55

有差額,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 11:56

有差額就調(diào)增或者調(diào)減記入固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn)的金額

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 11:56

之前折舊的、攤銷的,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 11:59

涉及金額小就不管了,金額大就做以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 14:01

小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:05

那就直接加入利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 14:19

能寫一下分錄嗎? 暫估入賬: 借:無形資產(chǎn) 3000萬 貸:銀行存款 2000萬 應(yīng)付賬款 1000萬(土地款、契稅、耕地占用稅)

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 14:19

如果當年收到發(fā)票,3500萬,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:21

借:無形資產(chǎn)500 貸:應(yīng)付賬款500 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計攤銷

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 14:25

借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計攤銷 這是什么意思?

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 14:27

攤銷的差額嗎?這個分錄,是年度匯算清繳之前收到發(fā)票的情形?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:31

是的,就是按500補攤銷差額

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 14:34

如果是12月以前收到發(fā)票?攤銷分錄怎么寫?

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 14:35

攤銷差額部分 借:××費用 貸:累計攤銷

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:39

是的,就是那樣寫的哈

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 14:40

如果第二年,匯算清繳期間仍沒有收到發(fā)票。需要納稅調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:45

是的,就是你說的那樣處理

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 14:56

1、也就是說,沒有發(fā)票,稅法不讓攤銷計入費用? 2、2年后收到發(fā)票,怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:58

都是一樣的做法,你要抵扣增值稅,就按不含增值稅計入無形資產(chǎn)攤銷

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 15:01

2年后,先寫出正確的分錄: 借:無形資產(chǎn)500 貸:應(yīng)付賬款 500 攤銷需要調(diào)整嗎?報稅時需要納稅調(diào)減嗎?

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快賬用戶2228 追問 2023-07-24 15:02

第一年納稅調(diào)增過,第二年分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 15:07

沒有取得發(fā)票,每年的攤銷都要做納稅調(diào)整

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你好,如果暫估沒有差額,后期不用調(diào)整
2023-07-24
你好,同學。 出售固定資產(chǎn),小企業(yè),營業(yè)外收入,,企業(yè),資產(chǎn)處置損益 無形資產(chǎn),同上 包裝物,其他業(yè)務(wù)收入,小企業(yè)和企業(yè)一樣的
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你好;? 怎么做錯了科目;才好判斷的?
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不需要調(diào)整的,這個準則有明確說明
2021-08-03
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