你好,如果暫估沒有差額,后期不用調(diào)整
小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則 出售固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 包裝物取得的收入和出租固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 包裝物等取得的收入分別計入什么
固定資產(chǎn)暫估入賬后,與驗收價格有差額 ,老師,調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價值后,折舊的差額需要調(diào)整嗎?
小企業(yè)會計準則下,20年的固定資產(chǎn)入成了管理費用,該怎么調(diào)整賬務(wù)
下列各項不能對固定資產(chǎn)賬面原值進行調(diào)整的有a為了維護固定資產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)和使用,對固定資產(chǎn)進行必要的維護和修理,國有企業(yè)改制為股份公司對固定資產(chǎn)評估的增值,c根據(jù)實際價值調(diào)整原暫估入賬價值,計提固定資產(chǎn)減值準備。
老師,固定資產(chǎn)暫估入賬,后繼有調(diào)增資產(chǎn),累計折舊要調(diào)整嗎?固定資產(chǎn)卡片要不要改?
電子稅務(wù)局發(fā)票如何標記?
老師你好,小規(guī)??梢蚤_專票嗎
企業(yè)登記類型是:農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織,這個還需要報企業(yè)所得稅嗎?
關(guān)于月人均數(shù)和殘保金的政策,有相關(guān)條文嗎?
對賬單上,銀行付了,單位未付,是填在銀行已列賬,單位未列賬的貸方,是嗎?
抵扣了個體戶開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 專管員要寫說明,要怎么寫
去年的預(yù)提費用100萬,今年發(fā)票回來了100萬是含稅的,應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們有名一員工?,F(xiàn)已離職了。但是我們上月補發(fā)了24年8月份的工資,補發(fā)的有已離職這人的工資。那我本月申報個稅的時候怎么辦?
老師,工商年報中報關(guān)信息的經(jīng)營現(xiàn)金凈流量和年初所有者權(quán)益是看哪里取數(shù)?
老師,24年固定資產(chǎn)一次性折舊后利潤不足100萬,但賬本上是按期折舊的利潤超了100萬,所得稅率是多少啊
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有差額,怎么處理?
有差額就調(diào)增或者調(diào)減記入固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn)的金額
之前折舊的、攤銷的,怎么處理?
涉及金額小就不管了,金額大就做以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整
那就直接加入利潤分配-未分配利潤
能寫一下分錄嗎? 暫估入賬: 借:無形資產(chǎn) 3000萬 貸:銀行存款 2000萬 應(yīng)付賬款 1000萬(土地款、契稅、耕地占用稅)
如果當年收到發(fā)票,3500萬,怎么處理?
借:無形資產(chǎn)500 貸:應(yīng)付賬款500 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計攤銷
借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計攤銷 這是什么意思?
攤銷的差額嗎?這個分錄,是年度匯算清繳之前收到發(fā)票的情形?
是的,就是按500補攤銷差額
如果是12月以前收到發(fā)票?攤銷分錄怎么寫?
攤銷差額部分 借:××費用 貸:累計攤銷
是的,就是那樣寫的哈
如果第二年,匯算清繳期間仍沒有收到發(fā)票。需要納稅調(diào)增嗎?
是的,就是你說的那樣處理
1、也就是說,沒有發(fā)票,稅法不讓攤銷計入費用? 2、2年后收到發(fā)票,怎么入賬?
都是一樣的做法,你要抵扣增值稅,就按不含增值稅計入無形資產(chǎn)攤銷
2年后,先寫出正確的分錄: 借:無形資產(chǎn)500 貸:應(yīng)付賬款 500 攤銷需要調(diào)整嗎?報稅時需要納稅調(diào)減嗎?
第一年納稅調(diào)增過,第二年分錄怎么寫?
沒有取得發(fā)票,每年的攤銷都要做納稅調(diào)整